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答疑老师:Afei老师
工资是按应发计提的,借:管理费用-工资,dai:应付职工薪酬,发放时借:应付职工薪酬,dai:银行存款 其他应付款-代扣个人社保费用及公积金 应交税费-代扣 个税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
你只发这个无法计算 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
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这个可以让对方用发票联给你复印,盖上公章可以做帐 查看全部回复
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你好同学,记入其他应收款 查看全部回复
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6月份结息,收到银行存款你们不记录,银行存款日记账怎么能对的上 查看全部回复
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需要报税 查看全部回复
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当时做的分录,红冲 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
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财政收据是可以作为原始凭证 查看全部回复
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发工资的是dai方是应收账款不就冲掉了吗 查看全部回复
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需要缴纳契税和印花税 查看全部回复
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可以只在一个公司缴纳 查看全部回复
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你好同学,把页面截图看下 查看全部回复
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手工帐是需要 查看全部回复
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同学以实际印花税计提 查看全部回复
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参考这个图片 查看全部回复
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你好的同学29000/1.03*0.03 查看全部回复
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完工的产品,直接记到销售费用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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