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答疑老师:andy老师
这个没有规定 查看全部回复
问答已结束!
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是否达到起征点和你们报税没有关系,只是填报的时候填写的地方不一样 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,通过固定资产清理,转清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/现金 根据固定资产清理科目的借dai方向计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
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具体怎么扣款这个是你们内部规定的,你可以根据你们内部规定再算一遍 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
如果是内部员工福利,就记入应付职工薪酬 查看全部回复
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不能从0建账。具体看你们公司的要求,有的是要求补以前的所有账 有的是通过盘点确认所有数据的期初数,然后建账 查看全部回复
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你好,如果前期有预付款,是这样的 查看全部回复
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你好,只要能满足工作需要就可以 查看全部回复
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你好,销售费用 查看全部回复
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分别是 应交税费-应交增值税-减免税额 ,应交税费-简易计税 查看全部回复
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答疑老师:潇洒老师
代收那个公司,最好签一份三方协议附在后面 查看全部回复
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企业应当在资产负债表日对应收款项的账面价值进行评估,应收款项发生减值的,应当将减记的金额确认为减值损失,同时计提坏账准备。 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
借,管理费用(销售费用)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费。借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款等 查看全部回复
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正常情况下,应该是一致的 查看全部回复
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社保缴费基数*对应税率来核算的 查看全部回复
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是的,同学 查看全部回复
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法定假日上班,是要按双倍或三倍计算工资,如果休息是没有工资的,如果企业福利好,给员工发工资也是可以的 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,表格、资料等问题可以在首页向客服咨询 查看全部回复
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你好,有什么做什么,支付的工资水电费等 查看全部回复
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你好,根据固定资产使用部门 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:累计折旧 查看全部回复
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公众号:会计宝
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