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答疑老师:高老师
可以计入其他应收款 借:其他应收款 dai:银行存款 发放时冲其他应收款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
这种不能税前扣除 查看全部回复
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损益类科目在借方表示 查看全部回复
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未支付的不做账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果一般纳税人是收入不含税的,各项费用具体还得看发票金额, 查看全部回复
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做其他应收款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付账款,dai其他应收款 查看全部回复
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虚增费用风险大 查看全部回复
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额,不好意思,手误,点到了 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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借费用670,dai其他应收款500,现金170 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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答疑老师:揭老师
建议直接计入成本科目 生产成本-间接费用 查看全部回复
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手动结转本年利润到利润分配 查看全部回复
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借银行存款9900,dai预收账款9900,借预收账款9900,应收账款20.22,dai主营业务收入9822,应交税费-应交增值税98.22 查看全部回复
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你的业务是什么? 查看全部回复
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如果单位买来是做固定资产使用的,可以 查看全部回复
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提取盈余公积,借利润分配-提取法定盈余公积,dai盈余公积-法定盈余公积,结转利润分配,借利润分配-未分配利润,dai利润分配-提取法定盈余公积 查看全部回复
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你的进项票就是成本 查看全部回复
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