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答疑老师:高老师
你好,销售 借:银行存款/应收账款 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 结转时 借:其他业务成本 dai:原材料 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
并入工资薪金里面 查看全部回复
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第一看看网上能补报吗?如果不行去税务局申报 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
收据可以入账,但是如果属于成本费用类企业所得税汇算清缴前开不出发票的话,要纳税调整 给员工报销,可以直接付款给员工 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
用不含税售价-不含税进价-(销项税-进项税)*12%(附加税)-买卖合同价格*万分之三(印花税) 查看全部回复
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正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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管理费用明细科目也要打印 查看全部回复
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借管理费用 dai银行存款 借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用(负数) 查看全部回复
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这种不需要归还记入营业外收入就行 查看全部回复
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有的合同章会有编号,只要是真章,都是可以的 查看全部回复
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说明可能有留抵税额 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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如果你们是物业公司,收到维护费发票,借:主营业务成本 dai:钱或者往来科目 查看全部回复
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dai款记到长期应付款 查看全部回复
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就是应发工资数 查看全部回复
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你好,错误的红冲,按正确的重新计提 查看全部回复
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记入到营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
未分配利润期末数=期初数 净利润本年累计 (-)以前年度损益调整-分配的利润 查看全部回复
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对,直接按照新开的做涨价就行 查看全部回复
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借管理费用福利费 dai应付职工薪酬 查看全部回复
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公众号:会计宝
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