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答疑老师:哈哈老师
您好,借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款 dai固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 把固定资产清理的余额,转到营业外收入或者是营业外支出 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
不包括开具的专用发票 查看全部回复
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答疑老师:李可可
是红冲费用发票还是收入发票 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
你好,每个月5000以下是不交税的,一年可以减免6万 查看全部回复
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答疑老师:wam
日常发生的人工成本、折旧等计入合同履约成本,确认收入结转成本。 查看全部回复
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可以按不同的项目实际投入额分摊 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
计入营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
营业收入增加,应收账款增加,应交税费-销项税增加。未分配利润增加 查看全部回复
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公司现金发放工资,需完善以下凭证确保合规: - 工资表:按部门、员工姓名详细罗列基本工资、津贴、奖金、应扣款项等,经员工签字确认或有表明已领取工资的标志,证明工资计算与发放的准确性。 - 付款证明:如现金付款单,显示工资发放总额、时间、领款人范围等,负责人审批签字后,明确资金流向与用途。 - 考勤记录:记录员工出勤天数、迟到早退等,作为计算工资依据,确保工资核算准确。 - 劳动合同:明确工资标准、发放方式、工作时间等,证明雇佣关系与工资约定的合法性。 以上凭证需妥善保存,以备税务、审计部门检查。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
没有处理依据就不用处理,先在帐面挂着。老板有钱了让老板交回。 查看全部回复
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是的,没有变动还是五年内弥补亏损 查看全部回复
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你的意思 查看全部回复
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开票当月 - 确认收入时: - 借:应收账款等 - dai:主营业务收入 - 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 次月预缴税金 - 借:应交税费 - 预交增值税 - dai:银行存款 月末 - 企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目。 - 借:应交税费 - 未交增值税 - dai:应交税费 - 预交增值税 查看全部回复
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答疑老师:李凤
就是说这个工资是10月到12月的 查看全部回复
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个税是汇总的,年度汇算的时候会要求补税的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
前三个季度小规模报增值税未超30万报成了含税金额,前三季度报错了,建议更正 查看全部回复
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是外付的设计费用么? 查看全部回复
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你好,这个是不能抵扣的 查看全部回复
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你好,不能开6%的租赁费发票 查看全部回复
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两个项目现在都各自完成了一部分任务,然后开发票收取了这部分的钱,请问这个钱要怎么入账,要确认收入吗,还有人工、材料费要确认成本吗,已经完成了一部分,根据完工进度要确认收入和成本的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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