登录/注册
答疑老师:andy老师
是否达到起征点和你们报税没有关系,只是填报的时候填写的地方不一样 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4981 0赞 0评论 收藏
答疑老师:venus老师
如果是内部员工福利,就记入应付职工薪酬 查看全部回复
浏览:6173 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
你好,只要能满足工作需要就可以 查看全部回复
浏览:5037 0赞 0评论 收藏
答疑老师:潇洒老师
代收那个公司,最好签一份三方协议附在后面 查看全部回复
浏览:5262 0赞 0评论 收藏
企业应当在资产负债表日对应收款项的账面价值进行评估,应收款项发生减值的,应当将减记的金额确认为减值损失,同时计提坏账准备。 查看全部回复
答疑老师:李钢老师
法定假日上班,是要按双倍或三倍计算工资,如果休息是没有工资的,如果企业福利好,给员工发工资也是可以的 查看全部回复
浏览:4840 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Alice老师
您好,2021年10月征期截止是10月26日 查看全部回复
浏览:4584 0赞 0评论 收藏
你好,有什么做什么,支付的工资水电费等 查看全部回复
浏览:4300 0赞 0评论 收藏
这个征期,税务系统故障,有部分企业电子税务局申报不了,所以,这次只能到大厅申报 查看全部回复
浏览:5798 0赞 0评论 收藏
收到钱的时候借:银行存款 财务费用-手续费 dai:长期借款,每个月计提利息,借:财务费用-利息支出 dai:应付利息。归还本金的时候借:长期借款 应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:4236 0赞 0评论 收藏
请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
浏览:4742 0赞 0评论 收藏
借:管理费用/销售费用/生产成本等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
浏览:4186 0赞 0评论 收藏
收到的时候借:银行存款 dai:其他应收款 ,支付相关费用的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:5463 0赞 0评论 收藏
查账征收的企业,如果无法取得发票,那么做账正常做,汇算清缴结束前确定无法取得的,做纳税调增 查看全部回复
浏览:3489 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小黑
多退少补,直接补差价就行,退回来好麻烦的 查看全部回复
浏览:4314 0赞 0评论 收藏
如果是公司名义投资,那么应该把钱打公司账户,用公司的名义打投资款 查看全部回复
浏览:3622 0赞 0评论 收藏
你们的操作是不对的,如果你们确认要发票,那么直接谈开票的价格,如果是要开票,那么就按照1000/(1-9%)去计算开票合计金额 查看全部回复
浏览:4951 0赞 0评论 收藏
借:管理费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:钱 应付账款 查看全部回复
浏览:5081 0赞 0评论 收藏
如果是属于现金折扣,不做进项转出 查看全部回复
浏览:5401 0赞 0评论 收藏
您好,事业单位适用的是事业单位会计制度,是不同于企业的 查看全部回复
浏览:4737 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载