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答疑老师:王苗苗老师
销售的是什么货物,就开什么名称的发票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好,可以补打 查看全部回复
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你好,是应发工资,包括应扣除的个税及个人应承担社保部分 查看全部回复
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你好,算什么? 查看全部回复
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如果是提供建筑服务,请参考建筑行业的账务处理,如果是劳务派遣,参考劳务派遣公司的账务处理。这两种是完全不一样的 查看全部回复
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只要符合条件都可以出口和退税 查看全部回复
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不能确认收入 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您具体想怎么调整呢? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
1、车辆从账面转出时,其账务处理如下: 借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 2、收到出售款,其会计分录如下: 借:银行存款等 dai:固定资产清理 3、涉及税金时,其会计分录如下: 借:固定资产清理 dai:应交税金-增值税 4、结算清理净损益,其账务处理如下: 如果为净收益 借:固定资产清理 dai:营业外收入 如果为净损失 借:营业外支出 dai:固定资产清理 查看全部回复
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可以是可以,但是社保有被查到的风险 查看全部回复
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你好,借方dai方是复式记帐法中用到的记帐符号。会计科目增加是记借方还是dai方取决于这个科目属性,资产和费用类,增加记借方,减少记dai方;负债、权益和收入类科目,增加记dai方,减少记借方。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以 查看全部回复
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直接记到工资里面就可以,借:销售费用 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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先在开票软件抄税,然后在申报系统申报,最后再清卡 查看全部回复
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第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
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如果是分公司的员工,那么应该在分公司发工资,如果是分公司借给总公司的钱,那么挂往来就可以 查看全部回复
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是主要负责资产管理的部门嘛,如果是的话,是可以并入的。 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您的意思是自然月9月申报了9月发放的工资么? 查看全部回复
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你这笔钱不是93000里的吗,如果是的话,你第一笔不是做过其他业务收入了吗,再做一笔的话,就重复进损益了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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