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答疑老师:Summer
方法/步骤分步阅读 1/4 一:购买方申请开具红字发票 1、登录税控发票开票软件; 2/4 2、发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开; 3/4 3、购货方申请----已抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印; 4/4 4、打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后再拿给销售方开具红字发票即可。 注意事项 跨月开红字不必退回发票,做进项转出,要购货方在税控发票开票软件里先开具增值税红字发票信息表,再把增值税红字发票信息表上传到国税服务器后; 把取得红字发票信息表编号给销售方的, 然后销售方根据信息表编号开具增值税红字发票的,购货方在根据红字发票来把货物从库存商品或原材料里退回即可。 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
建议10月报表做更正,10月的流水做到10月 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你是购进商品吗 查看全部回复
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可以更正报表 查看全部回复
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需要看这个其他应付款是什么,如果是法人借给公司的款项,则把钱还给法人后冲掉即可 查看全部回复
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如果工资确实是3000,则不需要更改 查看全部回复
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需要每月帮员工代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
(3)取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,其进项税额计算公式为: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
建议用EⅩCEL文档做个电子发票明细表,将已报销的电子发票代码,发票号码,开票日期等信息录入(根据实际情况,如有需要越详细越好),下次拿电子发票来报销时,可以直接在已报销电子发票里查找发票号码(一船发票号码是唯一的不会重复的),就可以知道是否已报销了 查看全部回复
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答疑老师:小梦老师
应纳税所得额=利润总额+/-纳税调整项目 应交所得税=应纳税所得额*税率 查看全部回复
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可以的,但是最好让对方给您出一个允许充抵货款的说明 查看全部回复
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要按抵扣勾选认证汇总表上的进项税额填写,不能填一部分留一部分,会导致增值税申报不成功,全部填上多余的作为留抵税额,下次有收入时可以直接抵扣的。 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
填写差旅费报销即可哈 查看全部回复
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实名汽车票可以抵扣进项 查看全部回复
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如果对方给您开了发票,那么您是不需要为起做代扣代缴的 查看全部回复
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一般没什么区别,就是财务软件做账查询起来更方便与快捷 查看全部回复
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企业统一安排的体检,员工按照单位的安排去进行体检是集体享受的;体检福利是不可分割,也未向员工个人进行量化(虽然企业和体检机构之间结算标准按人头,但没有像员工个人进行量化) 查看全部回复
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正常三表 查看全部回复
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最好没有负债和存货 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
235.3*1% 查看全部回复
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