正在加载...就是要支付一笔1200万的工程款,发票也开的是1200万,施工电费是我们交的,对方用的电费我们在这个1200万里扣掉了两万,实际支付了1198万,按照票面金额这笔账要怎么做分录合适#其他行业#
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领取营业执照前,由母公司出钱购买设备10800元(销售方与他们签的合同,)领取营业执照后,母公司和老板共出资2万买了电脑等,我该怎么入账呢,计提折旧又按照哪个价格来算#其他行业#
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服装上的吊牌 和衣服不是一个厂家生产的 吊牌和衣服的数量也不是匹配的 、 有三个商品的吊牌从厂家做好后 直接给了生成商品的厂家 没有入库到我们公司 但是发票和其他的吊牌一起开给我们了 这个应该怎么做分录比较合理呢?#其他行业#
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期末应收账款有借方负数余额怎么冲平呢?还有库存商品有余额借方负数怎么办呀?#其他行业#
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