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答疑老师:席俊义
就是你们开票开了12308,但是实际收到12300是嘛 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
发票已申请退税,然后你们让对方重开了? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,需要退回的 查看全部回复
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如果绩效要发放的话,也是需要计提的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
①虚开的增值税专用发票;②不合规的增值税专用发票;③用于简易计税方法计税项目、免征增值税、集体福利或者个人消费购进货物、服务、无形资产和不动产取得的增值税专用发票不能抵。④非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。等 查看全部回复
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现在是申报6月所属期的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
在增值税服务平台上可以勾选认证的发票都可以抵扣 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你好,一般不能,因为月底出口的报关单有可能没有电子数据传到税务局 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借:银行存款,dai:应交税费——企业所得税 借:应交税费——企业所得税,dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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这个一般是客户刷卡的到的款,你们应该有个刷卡平台,比如银联 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款(实发部分) 其他应付款-社保(个人部分) 应交税费-个人所得税(代扣代缴) 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保(公司部分) 其他应付款-社保(个人部分) dai:银行存款 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你们公司这个情况做福利费不大合适 查看全部回复
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是问7月份如何申报吗 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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计入长期待摊费用吧 查看全部回复
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你好,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
冲红发票按照原发票的信息填写 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
外购、自产或委托加工用于投资、分配、无偿赠送的视同销售,自产或委托加工的用于集体福利或个人消费的视同销售 查看全部回复
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公众号:会计宝
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