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答疑老师:andy老师
如果你们是正规的公转私,那么去申请解封 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Alice老师
借:银行存款4000 库存现金4000 dai:应收账款8000 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,没抵扣不需要转出,价税合计计入对应的成本费用 查看全部回复
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9月没有缴,就不记 查看全部回复
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你是用做什么就写什么用途 查看全部回复
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你可以做减值: 借:资产减值损失—计提的存货跌价准备 dai:存货跌价准备 查看全部回复
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一般是发票没有到的时候暂估,发票到了,然后红冲暂估 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
做账可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
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记到业务活动成本里面 查看全部回复
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财务做账需要先选择会计准则。如果是企业,规模小的可以选择小企业会计准则 查看全部回复
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可以通过盘点去查相关的数据,然后建账 查看全部回复
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那你需要确认是退的什么税才知道记到哪个科目,因为记的科目不一样,可能需要缴税的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
一般按顺序编制的 查看全部回复
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dai方记到其他应付款就好了 查看全部回复
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如果是学校没有赚钱,只是代购,那么记到其他应付款,如果是学校赚钱的,那么记到经营收入 查看全部回复
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金蝶用友都可以 查看全部回复
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涉及的有研发项目的就可以有 查看全部回复
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只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
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如果员工已经垫付拿过来报销就按报销,如果是对公付款可以挂往来 查看全部回复
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生产加工 查看全部回复
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