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36241177 老师您好,我想问一下,我们是制造业,筹建前期我们发生了一部分基建费用成本,无法取得发票,当时为了入账直接挂到了其他应收款里,现在我们正常生产了,想处理这部分费用怎么处理?可以转到在建工程里然后按月摊销,等次年所得税的时候做调增吗?这种有风险吗?做法正确吗?#其他行业#
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请问下,员工个人扣的个人所得税,分录怎么做?#其他行业#
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去年对公打款的一个公司,今年突然联系我要开专票发票,还能给他们开吗?#其他行业#
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