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答疑老师:Annina老师
你是金税盘吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
这个需要自己申报缴纳印花税的 查看全部回复
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您是说怎么计提吗? 查看全部回复
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是的,应该是一致的 查看全部回复
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最好退回重开 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,是企业所得税吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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税务注销了的,不能申报 查看全部回复
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扣除有多少? 查看全部回复
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如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
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新公司没有人的也需要每个月申报个税,法人0申报都可以 查看全部回复
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这个看你开票的内容是什么你要是开的服务类代缴就不用填 查看全部回复
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对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
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员工旅游的话,记入到管理费用/销售费用-福利费里面 查看全部回复
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在原单位减员,新单位增员就行了 查看全部回复
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这个得看你们当地社保的政策,有些地区的社保对补缴年限有规定。 查看全部回复
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你好,1.公司与员工签订租赁合同的,支付给员工的租金等费用,员工按“财产租赁所得”计算缴纳个人所得税;没有签订租赁合同而支付给员工的所得,员工按“工资薪金所得” 计算缴纳个人所得税。 2.支付个人车辆的支出采用报销形式的也应扣缴个人所得税。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你说的很不专业,如果你是要算增值税,应交的增值税=销项(就是你开出去的发票的税额)-进项(就是其他公司开给你们的能抵扣的发票的税额)-上期留抵(之前没有抵扣完的)+进项转出(就是不能抵扣的) 查看全部回复
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这个社保申报各地区政策不太一致有些地区是在税务局修改,有些地区是在社保局网站上就可以修改员工的社保基数的。 查看全部回复
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发票编码查询https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 查看全部回复
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公众号:会计宝
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