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答疑老师:andy老师
纠正你几个错误,先发票认证期限取消了,不存在超过认证期限 查看全部回复
问答已结束!
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可以 查看全部回复
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填红字信息表那一行做进项转出 查看全部回复
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登陆电子税局,看税局都给你们核定了哪些税种,然后把相关的税种都申报了就好 查看全部回复
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一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收:2.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 3.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,这种不建议使用的,建议换开下哦,如果是因当地网上代开只能默认管理员的情况,建议和所属税务局确认下是否认可就可以 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
税收编码是307020103 查看全部回复
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你开的发票没有问题,如果别人说错了,你可以沟通。如果客户非要按照他们错误的开,你也可以开 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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答疑老师:小黑
前者是不动产租赁0.09,后者是服务0.06 查看全部回复
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1090199 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
需要在项目地预交税金 查看全部回复
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你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
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可以开现代服务 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,税局大厅验旧带作废发票,网上验旧需要上传 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
需要的同学,是这样的 查看全部回复
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不填 查看全部回复
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应交增值税=不含税销售额*征收率-应纳税额减征额-当期已预缴税额等 如果开具的都是普票且未超45万,可享受优惠政策,免征增值税,如果开具的专普票合计未超45万,普票部分可享受优惠政策免增值税,专票部分要纳税 查看全部回复
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这个要看情况,如果次月没有开专票,你填不了数据。因为不能填负数,一般是有专票的时候红冲,或者你咨询一下主管税局怎么处理 查看全部回复
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如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
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公众号:会计宝
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