正在加载...老师好,母、子公司都是小规模纳税人,母公司收取子公司的技术咨询服务费。第一季度母公司未开票收入35万,已申报增值税,第二季度补开第一季度35万发票。第二季度申报就比对不通过。税务局要求我们提供合同,流水,凭证进行核实。由于我们没有银行流水,都是抵账处理的。所以税务局又要求提供子公司的收入合同,流水,凭证。因为涉及关联公司更加要核实清楚。没办法,母公司第二季度只能又申报35万增值税,累计申报了70万了。母公司的收入也要补做35万,摆了应收账款,这样报表和申报表才能匹配,我想的是后面发生了业务再慢慢抵。对于子公司,就多做了35万成本费用,摆应付账款,没有发票。这样母子公司的往来才对应。可以吗?#商业#
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这边他有一个合同就是我们这边两个产品和别人的一个产品写在一个合同里面了,买方所有的货款全部打在我们这边公款上面了,如果我这边做代收货款的话,那买方那边要开票,我开我这边产品的票,他那个产品开他那边的票给买方这样是可以的嘛#商业#
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麻烦老师教教我这个清算申报表怎么填写啊,没明白里面的逻辑关系#商业#
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老师好,我们公司是小规模纳税人收取客户两年技术服务费12万,但是客户先付10万,要等到明年才付2万。对方付了11万就要我开票。我这次收11万的技术服务费的发票次数和金额怎么开呢?明年收到1万又怎么开呢?#商业#
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老师好,2024年我们收了客户的钱,客户需要发票我们就开了发票,客户不需要发票就没有开发票,金额每笔都是十多万。我担心客户因为其他问题然后又举报我们没有给他开发票,我们公司会不会有责任呢,因为他没要所以就没开?税务这边我还是按未开票收入正常申报纳税了的。这种情况很多,应该怎么避免呢?#商业#
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