正在加载...企业所得所得税季报 已计入成本费用的职工薪酬---取1-3月应付职工薪酬贷方数(工资+五险个人和单位+福利费+个税),但1月计提工资2月发放。按此类推,实际取的数字是2-4月工资数,对吗? 实际支付给职工的应付职工薪酬--取1-3月应付工资合计(包含个人工资+个人保险+个税),数字与个税是相同的,但是这个实际是12-2月的工资数呀,这样已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬的数据取数的范围都不同,还有什么可比性呀? 那么年报的职工薪酬表,账载金额和实际金额和税收金额是不是也有上述问题。#商业#
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25年12月多记了2000元营业外收入,缴了企业所得税,现在发现错误,还没有做25年汇算清缴,如果做汇算清缴有调增项应该还有补缴企业所得税,请问修改25年12月的账务处理,需要更正25年第四季度的企业所得税预缴表吗?还是只需要汇算清缴写对了就行了?#商业#
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请问合同列明了采购明细,但也说明了根据需要允许采购超出所列明细部分,但不超过合同金额3%.那超出部分需要购买的材料,商家会给报价单给我们,但是因为还预计不了采购多少,报价单不写数量,只有名称规格单位单价可以吗?(实际上相当于默认数量1),这样是否符合?#商业#
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你好老师,小规模出口企业,开了免税普通发票,发票金额40000元,如何做销售分录,需要体现应交税费一应交增值税吗?免税普通发票,如何计算增值税,是要算不含税销售额 (40000/1.01)*0.01计算增值税,还是直接以40000乘以0.01作为应交增值税?#商业#
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A为我的客户,B为A的客户,我给A的单价为2100元,但是B要开专票,B直接打款我的公账,然后我和B有500块钱差额要给A,A说下次订货给扣抵掉,今天A要订2台就抵扣差额单价为1850元,2台3700元,他对公打款3700元,我开2600票给B,开3700票给A可以吗#商业#
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老师您好,我们公司有女同事休产假,然后她当月打来了二月的社保公积金,但是这个社保公积金是下个月才缴纳的,我现在是打算把这个人的社保公积金单独拎出来计提,其他人的再一笔计提,但是这样的话我收到的这个产假同事的分录该怎么做,我借银行存款,贷什么呀#商业#
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我们公司(商贸公司)账上未分配利润高,专管员问不分配的理由,怎么回答啊?#商业#
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