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答疑老师:哈哈老师
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
问答已结束!
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您好,如果单就这笔业务来说,如果不能取得发票是话,相当于成本不能在税前扣除,可以结合你们的企业所得税税率来看哪种方式合适。 查看全部回复
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您好,您说的申请税收优惠是指哪方面的税收优惠? 查看全部回复
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您好,现在已经取消增值税专用发票的认证期限了。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
按照平价租赁合同确认收入 查看全部回复
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这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
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如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
附列资料一中第3列数字有误吗? 查看全部回复
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答疑老师:归老师
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
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您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
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您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
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专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
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您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
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您好,是什么原因的罚款呢?是对单位的罚款吗? 查看全部回复
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货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
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对,没错就是从这进 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
您好 查看全部回复
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如果想开10万元的发票,而手里这张发票是1万元的话,需要先把手里这张发票开完或者作废,然后再去税局申请增版或者增量 查看全部回复
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公众号:会计宝
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