老师,我是销售方,上个月开给供应商的发票有误,要重开,我要怎么操作

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2021/9/20 14:14:45

老师,我是销售方,上个月开给供应商的发票有误,要重开,我要怎么操作

关于有误发票有两个步骤 1.发送红冲信息 2.开具红字发票 这些操作在开票系统里面相对应的位置可以点击操作

老师,发票已经被购买方认证了,是不是要购买方发送红冲信息

可由购买方发送,一般大都是销售方操作处理

老师,就是购买方已经认证的了,可以购买方发送也可以销售方发送是这样吗?

您好! 如果是已经认证的发票,由购买方发送红字信息 如果是未认证的发票,由销售方发送红字信息

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2021-09-20 14:1424021775

老师,我是销售方,上个月开给供应商的发票有误,要重开,我要怎么操作
会计宝
会计宝

COCO老师2021-09-20 14:49

关于有误发票有两个步骤 1.发送红冲信息 2.开具红字发票 这些操作在开票系统里面相对应的位置可以点击操作

2021-09-20 16:4524021775

老师,发票已经被购买方认证了,是不是要购买方发送红冲信息
会计宝
会计宝

COCO老师2021-09-21 11:36

可由购买方发送,一般大都是销售方操作处理

2021-09-21 11:4024021775

老师,就是购买方已经认证的了,可以购买方发送也可以销售方发送是这样吗?
会计宝
会计宝

COCO老师2021-09-22 09:25

您好! 如果是已经认证的发票,由购买方发送红字信息 如果是未认证的发票,由销售方发送红字信息
会计宝

COCO老师2021-09-26 09:43

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COCO老师

COCO老师2021-09-26 09:44

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