老师好!我想问下 ,有个公司的实收资本收进来,第二部分录做完了,第三步户头的钱用于还贷款无法支付原股东,其他应付款挂着了怎么处理啊?[抱拳]想把其他应付款给冲平

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2021/10/8 14:17:27

老师好!我想问下 ,有个公司的实收资本收进来,第二部分录做完了,第三步户头的钱用于还dai款无法支付原股东,其他应付款挂着了怎么处理啊?[抱拳]想把其他应付款给冲平

那就只能先在其他应付款科目挂帐,等您单位实际偿还原股东时再做第三比分录

现在公司要注销了 科目要冲平 那我账应该怎么做啊 其他应付科目一直挂着 因为公司把钱支付dai款了无法偿还原股东了

更正一下:你原来的账没有说清楚。收到投资款,如果是股东确认要作为投资款的话,借:银行存款 dai:实收资本 。支付dai款,借:XXdai款 dai:银行存款,不存在其他应付款

如果原来是作为借款的,借:银行存款 dai:其他应付款 ,支付dai款的时候借参照上面的。如果是不还了,把这个借款转到实收资本就好了,借:其他应付款 dai:实收资本

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2021-10-08 01:36夹心🥕

老师好!我想问下 ,有个公司的实收资本收进来,第二部分录做完了,第三步户头的钱用于还dai款无法支付原股东,其他应付款挂着了怎么处理啊?[抱拳]想把其他应付款给冲平
会计宝

2021-10-08 01:05夹心🥕

会计宝
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会计宝

甜甜老师2021-10-08 06:38

那就只能先在其他应付款科目挂帐,等您单位实际偿还原股东时再做第三比分录

2021-10-08 10:22夹心🥕

现在公司要注销了 科目要冲平 那我账应该怎么做啊 其他应付科目一直挂着 因为公司把钱支付dai款了无法偿还原股东了
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-10-08 14:14

更正一下:你原来的账没有说清楚。收到投资款,如果是股东确认要作为投资款的话,借:银行存款 dai:实收资本 。支付dai款,借:XXdai款 dai:银行存款,不存在其他应付款
会计宝

税务师晓雨2021-10-08 14:14

如果原来是作为借款的,借:银行存款 dai:其他应付款 ,支付dai款的时候借参照上面的。如果是不还了,把这个借款转到实收资本就好了,借:其他应付款 dai:实收资本
税务师晓雨

税务师晓雨2021-10-08 14:15

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