12月份做结转一年的增值税,比如1月有留抵100,12月份也有留抵50,我的报表上销3000,进2850。月末,借:增值税销项3000,贷:增值税进项2850,那150做在哪里

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2022/1/11 11:46:42

12月份做结转一年的增值税,比如1月有留抵100,12月份也有留抵50,我的报表上销3000,进2850。月末,借:增值税销项3000,dai:增值税进项2850,那150做在哪里

应交税费-未交增值税dai方

月末剩余的50计入到未交?

是的,差额进未交

这边之前的人,去年留抵是放在进项的

增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个

他没有设置未交增值税的科目

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2022-01-11 11:46匿名提问

12月份做结转一年的增值税,比如1月有留抵100,12月份也有留抵50,我的报表上销3000,进2850。月末,借:增值税销项3000,dai:增值税进项2850,那150做在哪里
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Annina老师2022-01-11 11:49

应交税费-未交增值税dai方

2022-01-11 11:50匿名提问

月末剩余的50计入到未交?
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-11 11:51

是的,差额进未交

2022-01-11 11:51匿名提问

这边之前的人,去年留抵是放在进项的
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-11 11:52

增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个

2022-01-11 11:52匿名提问

他没有设置未交增值税的科目
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Annina老师2022-01-11 12:19

你增加一个就可以
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Annina老师2022-01-11 12:20

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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