老师,未销售先开票了要怎么做账

2022/3/22 13:25:10

老师,未销售先开票了要怎么做账

借应收账款 dai应交税费应交增值税销项税额

那什么时候做,主营业务收入这个科目

发了货确认收入了记入到收入

发了货了,还没付款,怎么做分录

借应收账款 dai主营业务收入

但是老师,前面开票就借应收账款了

已经收到款了,就把应收改成预收就行

未发货,先开票,借应收账款13,dai应交税费-销项税额13,接着发货了,借应收账款100,dai主营业务收入100,收到货款,借银行存款113,dai应收账款113。月末结转,借主营业务成本,dai库存商品

就是这么做

老师,打比方货物113,这样做分录吗?

好的

谢谢老师

没事,谢谢

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哈哈老师税务师答疑老师
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2022-03-22 13:2524021775

老师,未销售先开票了要怎么做账
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-22 13:26

借应收账款 dai应交税费应交增值税销项税额

2022-03-22 13:2924021775

那什么时候做,主营业务收入这个科目
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-22 13:29

发了货确认收入了记入到收入

2022-03-22 13:3124021775

发了货了,还没付款,怎么做分录
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-22 13:31

借应收账款 dai主营业务收入

2022-03-22 13:4424021775

但是老师,前面开票就借应收账款了
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-22 13:44

已经收到款了,就把应收改成预收就行

2022-03-22 13:5724021775

未发货,先开票,借应收账款13,dai应交税费-销项税额13,接着发货了,借应收账款100,dai主营业务收入100,收到货款,借银行存款113,dai应收账款113。月末结转,借主营业务成本,dai库存商品
会计宝
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哈哈老师2022-03-22 13:58

就是这么做

2022-03-22 13:5824021775

老师,打比方货物113,这样做分录吗?
会计宝

2022-03-22 13:5824021775

好的
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-22 13:58

2022-03-22 13:5924021775

谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-22 13:59

没事,谢谢

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