老师您好,请问建筑企业,本月业主结算工程量1000,我们开发票开600,业主实际支付600,我账务处理贷方合同负债价款结算,应交税费应交增值税销项税是开发票600对应的税,那剩下没开发票的400对应的税放在哪里呢?

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2022/3/22 20:08:40

老师您好,请问建筑企业,本月业主结算工程量1000,我们开发票开600,业主实际支付600,我账务处理dai方合同负债价款结算,应交税费应交增值税销项税是开发票600对应的税,那剩下没开发票的400对应的税放在哪里呢?

按规定,您需要开具1000的发票

实操中有一些没按规定做,按实际收钱的金额确认 ,差额400实际收款时再做分录

不对吧,虽然我没开发票,但是结算单上的金额是1000,我就得入账把这1000入价款结算吧

本来是这样的,但你进账的话很明显的滞后纳税了

如果按实反映,400的税金可以进应交税费-应交税费待转销项税额

应交税费-应交增值税待转销项

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Yan税务师,中级会计师答疑老师
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2022-03-22 20:0896506740

老师您好,请问建筑企业,本月业主结算工程量1000,我们开发票开600,业主实际支付600,我账务处理dai方合同负债价款结算,应交税费应交增值税销项税是开发票600对应的税,那剩下没开发票的400对应的税放在哪里呢?
会计宝
会计宝

Yan2022-03-22 20:39

按规定,您需要开具1000的发票
会计宝

Yan2022-03-22 20:41

实操中有一些没按规定做,按实际收钱的金额确认 ,差额400实际收款时再做分录

2022-03-22 20:5596506740

不对吧,虽然我没开发票,但是结算单上的金额是1000,我就得入账把这1000入价款结算吧
会计宝
会计宝

Yan2022-03-22 21:07

本来是这样的,但你进账的话很明显的滞后纳税了
会计宝

Yan2022-03-22 21:13

如果按实反映,400的税金可以进应交税费-应交税费待转销项税额
会计宝

Yan2022-03-22 21:13

应交税费-应交增值税待转销项
会计宝

Yan2022-03-22 21:14

更正一下错别字
Yan

Yan2022-03-22 21:15

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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