老师想问一下,当月增值税有留抵的分录怎么做

2022/3/30 10:40:55

老师想问一下,当月增值税有留抵的分录怎么做

取得进项发票时,可以把进项税先记应交税费-待认证进项税额

之后认证了再转入应交税费-应交增值税-进项税额

就是已经认证了申报是没抵扣完有留抵

然后把留抵的在下个月记入待认证吗?

这样可以不处理的,下个月有销项再抵扣

好的

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绾绾财务主管答疑老师
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2022-03-30 10:40匿名提问

老师想问一下,当月增值税有留抵的分录怎么做
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-30 10:42

取得进项发票时,可以把进项税先记应交税费-待认证进项税额
会计宝

绾绾2022-03-30 10:43

之后认证了再转入应交税费-应交增值税-进项税额

2022-03-30 10:43匿名提问

就是已经认证了申报是没抵扣完有留抵
会计宝

2022-03-30 10:43匿名提问

然后把留抵的在下个月记入待认证吗?
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-30 10:47

这样可以不处理的,下个月有销项再抵扣

2022-03-30 10:48匿名提问

好的
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-30 11:06

嗯嗯,祝您生活愉快

问答已结束!

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