做账查到以前外账做账时团体保险做了两笔分录 借,营业费用 69300 贷,银行存款 69300 借,营业费用 应交税费 贷,应付账款 69300 本来应该是账面平了的,但是这样错误入账,应付账款挂着,营业费用多入账了。请问老师我是直接按照以前年度损益调整再处理呢,因为我去年年报还没有报,想请问怎么调整会方便,而且能平账

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2022/4/11 15:10:36

做账查到以前外账做账时团体保险做了两笔分录 借,营业费用 69300 dai,银行存款 69300 借,营业费用 应交税费 dai,应付账款 69300 本来应该是账面平了的,但是这样错误入账,应付账款挂着,营业费用多入账了。请问老师我是直接按照以前年度损益调整再处理呢,因为我去年年报还没有报,想请问怎么调整会方便,而且能平账

用的是小企业会计准则吗?

嗯嗯

那可以本期直接冲回

那就是借方应付账款,dai方直接冲减本期费用吗?

是的

或者是原分录在数字前面加上负号

好的,感谢老师

不用谢哈~

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大宁老师财务经理答疑老师
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2022-04-11 15:10匿名提问

做账查到以前外账做账时团体保险做了两笔分录 借,营业费用 69300 dai,银行存款 69300 借,营业费用 应交税费 dai,应付账款 69300 本来应该是账面平了的,但是这样错误入账,应付账款挂着,营业费用多入账了。请问老师我是直接按照以前年度损益调整再处理呢,因为我去年年报还没有报,想请问怎么调整会方便,而且能平账
会计宝
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大宁老师2022-04-11 15:12

用的是小企业会计准则吗?

2022-04-11 15:21匿名提问

嗯嗯
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-11 15:21

那可以本期直接冲回

2022-04-11 15:22匿名提问

那就是借方应付账款,dai方直接冲减本期费用吗?
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-11 15:23

是的
会计宝

大宁老师2022-04-11 15:23

或者是原分录在数字前面加上负号

2022-04-11 15:23匿名提问

好的,感谢老师
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-11 15:23

不用谢哈~

2022-04-11 15:23匿名提问

明白
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大宁老师2022-04-11 15:24

嗯嗯
大宁老师

大宁老师2022-04-11 15:25

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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