不会呀,求解答

2022/5/25 8:25:18

不会呀,求解答

(1)借:管理费用1000 dai:银行存款1000

借:长期待摊费用22000 dai:银行存款22000

(2)也不会呀老师

等一下

第三车间厂房更新改造 借:固定资产清理600000 累计折旧300000 dai:固定资产900000 借:在建工程600000 dai:固定资产清理600000 借:工程物资200000 应交税费应交增值税进项税额26000 dai:银行存款226000 借:在建工程180000 dai:工程物资180000 借:原材料20000 dai:工程物资20000 借:在建工程60000 dai:应付职工薪酬60000 借:应付职工薪酬60000 dai:银行存款60000 借:银行存款32000 dai:营业外收入28318.58 应交税费应交增值税销项税额3681.42 工程完工 借:固定资产840000 dai:在建工程840000

(2)改良后可回收金额大于账面价值,不做调整 该固定资产年折旧额=840000*(1-6%)/20=39480元

月折旧额=39480/12=3290元

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-05-25 08:2523854189

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会计宝

2022-05-25 08:1823854189

会计宝
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甘老师2022-05-25 08:28

(1)借:管理费用1000 dai:银行存款1000
会计宝

甘老师2022-05-25 08:30

借:长期待摊费用22000 dai:银行存款22000

2022-05-25 08:3823854189

(2)也不会呀老师
会计宝
会计宝

甘老师2022-05-25 08:47

等一下
会计宝

甘老师2022-05-25 08:51

第三车间厂房更新改造 借:固定资产清理600000 累计折旧300000 dai:固定资产900000 借:在建工程600000 dai:固定资产清理600000 借:工程物资200000 应交税费应交增值税进项税额26000 dai:银行存款226000 借:在建工程180000 dai:工程物资180000 借:原材料20000 dai:工程物资20000 借:在建工程60000 dai:应付职工薪酬60000 借:应付职工薪酬60000 dai:银行存款60000 借:银行存款32000 dai:营业外收入28318.58 应交税费应交增值税销项税额3681.42 工程完工 借:固定资产840000 dai:在建工程840000
会计宝

甘老师2022-05-25 08:59

(2)改良后可回收金额大于账面价值,不做调整 该固定资产年折旧额=840000*(1-6%)/20=39480元
会计宝

甘老师2022-05-25 08:59

月折旧额=39480/12=3290元

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