老师 我们施工单位,做了拆迁的活,这个活是我们做拆除卖建筑垃圾,然后分给甲方,这个怎么提供发票和入账呢?

2022/5/30 10:52:17

老师 我们施工单位,做了拆迁的活,这个活是我们做拆除卖建筑垃圾,然后分给甲方,这个怎么提供发票和入账呢?

你们是受雇于甲方吗?

这笔 业务应该甲方开发票给你们,你们付款给甲方

或者把这笔款从你们应该开给甲方的发票中扣除,甲方也相应少支付你们这笔钱

是甲方顾雇我们干活 我们拆除建筑垃圾卖钱 然后分给甲方一部分

那就是我上面说的那2种处理方式

这个情况是怎么提供发票

然后怎么做账

那就是我上面说的那2种处理方式

账怎么做呢

如果甲方开票给你们,做其他业务收入

不会这个

如果第二种,就按实际开给甲方发票金额做主营业务收入

如果甲方开票给你们,做其他业务成本

上面说的科目错了

你们卖的建筑垃圾开票做其他业务收入

能麻烦你写一下具体的做账过程和分录吗

整个项目不存在甲方给我们钱

就是卖完钱分给他们一些

如果这样,甲方需要开发票给你们

就是给甲方多少钱 他给我们开多少发票是这个意思吗

收到甲方发票借:其他业务成本 应交税费-应交增值税 dai:应付账款

给甲方钱借:应付账款dai:银行存款

那我们卖垃圾的账怎么做呢

借:银行存款dai:其他业务收入应交税费-应交增值税(销项税)

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-05-30 10:5218264318

老师 我们施工单位,做了拆迁的活,这个活是我们做拆除卖建筑垃圾,然后分给甲方,这个怎么提供发票和入账呢?
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-30 10:55

你们是受雇于甲方吗?
会计宝

杨老师2022-05-30 11:03

这笔 业务应该甲方开发票给你们,你们付款给甲方
会计宝

杨老师2022-05-30 11:04

或者把这笔款从你们应该开给甲方的发票中扣除,甲方也相应少支付你们这笔钱

2022-05-30 17:1018264318

是甲方顾雇我们干活 我们拆除建筑垃圾卖钱 然后分给甲方一部分
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-30 17:10

那就是我上面说的那2种处理方式

2022-05-30 17:1018264318

这个情况是怎么提供发票
会计宝

2022-05-30 17:1018264318

然后怎么做账
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-30 17:10

那就是我上面说的那2种处理方式

2022-05-30 17:1118264318

账怎么做呢
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-30 17:11

如果甲方开票给你们,做其他业务收入

2022-05-30 17:1118264318

不会这个
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-30 17:12

如果第二种,就按实际开给甲方发票金额做主营业务收入
会计宝

杨老师2022-05-30 17:13

如果甲方开票给你们,做其他业务成本
会计宝

杨老师2022-05-30 17:13

上面说的科目错了
会计宝

杨老师2022-05-30 17:13

你们卖的建筑垃圾开票做其他业务收入

2022-05-30 17:1418264318

能麻烦你写一下具体的做账过程和分录吗
会计宝

2022-05-30 17:1518264318

整个项目不存在甲方给我们钱
会计宝

2022-05-30 17:1618264318

就是卖完钱分给他们一些
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-30 17:16

如果这样,甲方需要开发票给你们

2022-05-30 17:1718264318

就是给甲方多少钱 他给我们开多少发票是这个意思吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-30 17:17

收到甲方发票借:其他业务成本 应交税费-应交增值税 dai:应付账款
会计宝

杨老师2022-05-30 17:18

给甲方钱借:应付账款dai:银行存款
会计宝

杨老师2022-05-30 17:18

2022-05-30 17:1918264318

那我们卖垃圾的账怎么做呢
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-30 17:21

借:银行存款dai:其他业务收入应交税费-应交增值税(销项税)

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