我们单位前几个月销售的货物发生销售退回。之前的账务处理是:收到货款时:借:银行存款 贷:合同负债 。确认收入时:借:借:应收帐款 贷:主营业务收入/应交税费-销项税 同时借:合同负债 贷:应收账款 。目前销售退回部分商品,并且发票也冲红了,如果想暂时不退款,从下次发货中抵扣,账要怎么做?

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2022/6/14 4:56:06

我们单位前几个月销售的货物发生销售退回。之前的账务处理是:收到货款时:借:银行存款 dai:合同负债 。确认收入时:借:借:应收帐款 dai:主营业务收入/应交税费-销项税 同时借:合同负债 dai:应收账款 。目前销售退回部分商品,并且发票也冲红了,如果想暂时不退款,从下次发货中抵扣,账要怎么做?

借:应收账款 (填应退款的负数) dai:主营业务收入(对应退回部分负数) 应交税费-应交增值税(销项税额)(填实际红冲税的负数) 借:主营业成本 (填实际退款部分成本的负数) 借:  库存商品

我的分录是过合同负债的,请问这个要怎么做

我这边提问写了分录

借:应收账款 (填应退款的负数) dai:主营业务收入(对应退回部分负数) 应交税费-应交增值税(销项税额)(填实际红冲税的负数) 借:合同负债 (负数) dai:应收账款(负数) 借:主营业成本 (填实际退款部分成本的负数) 借:  库存商品

就是除了第一笔进账的分录不冲,其他都冲是吗

是这样的

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2022-06-14 04:5644049676

我们单位前几个月销售的货物发生销售退回。之前的账务处理是:收到货款时:借:银行存款 dai:合同负债 。确认收入时:借:借:应收帐款 dai:主营业务收入/应交税费-销项税 同时借:合同负债 dai:应收账款 。目前销售退回部分商品,并且发票也冲红了,如果想暂时不退款,从下次发货中抵扣,账要怎么做?
会计宝
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木言2022-06-14 06:31

借:应收账款 (填应退款的负数) dai:主营业务收入(对应退回部分负数) 应交税费-应交增值税(销项税额)(填实际红冲税的负数) 借:主营业成本 (填实际退款部分成本的负数) 借:  库存商品

2022-06-14 06:4244049676

我的分录是过合同负债的,请问这个要怎么做
会计宝

2022-06-14 06:5444049676

我这边提问写了分录
会计宝
会计宝

木言2022-06-14 08:06

借:应收账款 (填应退款的负数) dai:主营业务收入(对应退回部分负数) 应交税费-应交增值税(销项税额)(填实际红冲税的负数) 借:合同负债 (负数) dai:应收账款(负数) 借:主营业成本 (填实际退款部分成本的负数) 借:  库存商品

2022-06-14 08:2644049676

就是除了第一笔进账的分录不冲,其他都冲是吗
会计宝
会计宝

木言2022-06-14 08:31

是这样的
木言

木言2022-06-14 08:32

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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