公司收回以前年度汇算清缴所得税20000元,但是其中有5000元是财务人员做账错误,当时没有计提所得税,只通过应交税金-所得税,在处理这20000元退税时,应该怎么做账[捂脸],求指点

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2022/8/10 16:20:10

公司收回以前年度汇算清缴所得税20000元,但是其中有5000元是财务人员做账错误,当时没有计提所得税,只通过应交税金-所得税,在处理这20000元退税时,应该怎么做账[捂脸],求指点

走以前年度损益调整还是营业外收入?这20000元全部走以前年度损益调整,还是15000元计入以前年度损益调整?糊涂了[捂脸]

你们公司执行的是企业会计准则还是小企业会计准则

小企业会计准则

小企业会计准则直接在当期调整

😂企业会计准则

借:银行存款 借:应交税费-应交企业所得税(负数) 借:以前年度损益(负数) dai:应交税费-应交企业所得税(负数)

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-08-10 16:2029822090

公司收回以前年度汇算清缴所得税20000元,但是其中有5000元是财务人员做账错误,当时没有计提所得税,只通过应交税金-所得税,在处理这20000元退税时,应该怎么做账[捂脸],求指点
会计宝

2022-08-10 16:2029822090

走以前年度损益调整还是营业外收入?这20000元全部走以前年度损益调整,还是15000元计入以前年度损益调整?糊涂了[捂脸]
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-10 16:21

你们公司执行的是企业会计准则还是小企业会计准则

2022-08-10 16:2629822090

小企业会计准则
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-10 16:29

小企业会计准则直接在当期调整

2022-08-10 16:3029822090

😂企业会计准则
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-10 16:37

借:银行存款 借:应交税费-应交企业所得税(负数) 借:以前年度损益(负数) dai:应交税费-应交企业所得税(负数)
甘老师

甘老师2022-08-10 16:38

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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