老师,公司三月收到增值税的退税,去年12月做了税金转出,我要不要做一笔相同分录的红冲,红冲金额就是退税的金额那种。可是我也不知道这个退款的销项和进项多少怎么红冲呢?

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2022/8/22 9:52:05

老师,公司三月收到增值税的退税,去年12月做了税金转出,我要不要做一笔相同分录的红冲,红冲金额就是退税的金额那种。可是我也不知道这个退款的销项和进项多少怎么红冲呢?

你的账务最终留抵是在未交增值税科目?

如果你每月月底把销项和进项全部转到未交增值税,收到退税可以直接计入未交增值税

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小妮老师中级会计师答疑老师
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2022-08-22 09:52孔德源

老师,公司三月收到增值税的退税,去年12月做了税金转出,我要不要做一笔相同分录的红冲,红冲金额就是退税的金额那种。可是我也不知道这个退款的销项和进项多少怎么红冲呢?
会计宝

2022-08-22 09:05孔德源

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2022-08-22 09:05孔德源

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2022-08-22 09:05孔德源

会计宝
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会计宝

小妮老师2022-08-22 09:54

你的账务最终留抵是在未交增值税科目?
会计宝

小妮老师2022-08-22 09:55

如果你每月月底把销项和进项全部转到未交增值税,收到退税可以直接计入未交增值税
小妮老师

小妮老师2022-08-22 09:56

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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