就是我们销售的情况是,他要买1000个东西,就算我做了999个,他都不会认,只有当我正好做到1000个的时候,客户才会给我钱,那这个时候 我只能给这999做库存或者发出商品的处理。那我上个月的发出商品 按照先进先出原则 我是不是要先结转成本?
原标题:老师,就是我们销售的情况是,他要买1000个东西,就算我做了999个,他都不会认,只有当我正好做到1000个的时候,客户才会给我钱,那这个时候 我只能给这999做库存或者发出商品的处理。那我上个月的发出商品 按照先进先出原则 我是不是要先结转成本?
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2022/8/24 11:32:04
老师,就是我们销售的情况是,他要买1000个东西,就算我做了999个,他都不会认,只有当我正好做到1000个的时候,客户才会给我钱,那这个时候 我只能给这999做库存或者发出商品的处理。那我上个月的发出商品 按照先进先出原则 我是不是要先结转成本?
会计上成本和收入一般是配比原则,如果你的收入没有确认可以先不确认成本,发出的商品按照发出商品科目核算
但是这个月又有发出商品
那我借dai双方都会有发出商品
我不能把他借dai抵消的原因是 不能直观体现出当月未结转的成本
对呀 我是这样处理的,但是上个月未确认成本的本月就会确认
所以我有点不明白,在确认上月成本的同时,本月又新增了发出商品,要如何处理?
我已经是按收入比例在结转成本了
按照你实际发生的成本结转
谢谢老师