老师,请问计提租金,借 其他应付款 贷 管理费用(不含增值税),支付时 怎么做分录,还未收票

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2022/9/8 14:53:59

老师,请问计提租金,借 其他应付款 dai 管理费用(不含增值税),支付时 怎么做分录,还未收票

计提时一般借管理费用 dai应付账款或者其他应付款 付款时候 借其他应付款dai银行存款,发票在付款的时候需要取得

老师,计提的时候要减掉增值税吗?,我减了,现在支付是含税的,借dai不平

计提的时候不需要,支付含税的,差额部分冲减费用

计提的时候如果含税那收到票做账,管理费用不平,因为含税部分做了应缴税费了啊

是不是管理费用差额红冲

如果计提的时候收到票,税计入税,金额计入管理费用

月底计提,下个月月初支付,月底收到发票

月底如果收到专票,税额部分冲减管理费用

收到专票,借 应交税费-进项税额 dai 管理费用-租金 管理费用-水电费

是这样吗?老师

是的

好的,谢谢老师

不客气

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-09-08 14:5324021775

老师,请问计提租金,借 其他应付款 dai 管理费用(不含增值税),支付时 怎么做分录,还未收票
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-08 14:56

计提时一般借管理费用 dai应付账款或者其他应付款 付款时候 借其他应付款dai银行存款,发票在付款的时候需要取得

2022-09-08 14:5724021775

老师,计提的时候要减掉增值税吗?,我减了,现在支付是含税的,借dai不平
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-08 14:59

计提的时候不需要,支付含税的,差额部分冲减费用

2022-09-08 15:0624021775

计提的时候如果含税那收到票做账,管理费用不平,因为含税部分做了应缴税费了啊
会计宝

2022-09-08 15:0724021775

是不是管理费用差额红冲
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-08 15:07

如果计提的时候收到票,税计入税,金额计入管理费用

2022-09-08 15:0824021775

月底计提,下个月月初支付,月底收到发票
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-08 15:09

月底如果收到专票,税额部分冲减管理费用

2022-09-08 15:1224021775

收到专票,借 应交税费-进项税额 dai 管理费用-租金 管理费用-水电费
会计宝

2022-09-08 15:1224021775

是这样吗?老师
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-08 15:13

是的

2022-09-08 15:1524021775

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-08 15:16

不客气
安叔老师

安叔老师2022-09-08 15:17

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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