老师,10月红冲8月开的发票,实际款项是没有退回来的,红冲之后给客户开了同样的发票,分录要怎么做呢?

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2022/11/10 15:00:13

老师,10月红冲8月开的发票,实际款项是没有退回来的,红冲之后给客户开了同样的发票,分录要怎么做呢?

不用做新的凭证,把红字发票和新开的蓝字发票粘在原来的发票凭证后面

为什么呢,有点不理解

红字发票 做分录的话 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费(负数)

蓝字发票分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费

这2个分录是一模一样的,正反数,捏一起就没有了,所以不用这么复杂做2编分录

当然,你要是想做的话,也可以做

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2022-11-10 15:00匿名提问

老师,10月红冲8月开的发票,实际款项是没有退回来的,红冲之后给客户开了同样的发票,分录要怎么做呢?
会计宝
会计宝

杨老师2022-11-10 15:01

不用做新的凭证,把红字发票和新开的蓝字发票粘在原来的发票凭证后面

2022-11-10 15:02匿名提问

为什么呢,有点不理解
会计宝
会计宝

杨老师2022-11-10 15:14

红字发票 做分录的话 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费(负数)
会计宝

杨老师2022-11-10 15:15

蓝字发票分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费
会计宝

杨老师2022-11-10 15:16

这2个分录是一模一样的,正反数,捏一起就没有了,所以不用这么复杂做2编分录
会计宝

杨老师2022-11-10 15:16

当然,你要是想做的话,也可以做
杨老师

杨老师2022-11-10 15:17

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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