老师好,五月份一次性支付了下一年的房租,做的是借预付 贷银行,之后每个月是摊销借管理 贷预付,本月收到发票金额比账上多出一千元,应该怎么做分录呀,谢谢老师

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2022/12/7 11:46:28

老师好,五月份一次性支付了下一年的房租,做的是借预付 dai银行,之后每个月是摊销借管理 dai预付,本月收到发票金额比账上多出一千元,应该怎么做分录呀,谢谢老师

发票总额多么

是的

如果这多的1000需要支付可以计入当期费用,如果不需要可以不处理

多出的金额不需要支付,发票直接贴在五月份做附件就可以吗老师

可以的

明白了,谢谢老师

不客气

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-12-07 11:46匿名提问

老师好,五月份一次性支付了下一年的房租,做的是借预付 dai银行,之后每个月是摊销借管理 dai预付,本月收到发票金额比账上多出一千元,应该怎么做分录呀,谢谢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2022-12-07 11:49

发票总额多么

2022-12-07 11:50匿名提问

是的
会计宝
会计宝

安叔老师2022-12-07 11:51

如果这多的1000需要支付可以计入当期费用,如果不需要可以不处理

2022-12-07 11:53匿名提问

多出的金额不需要支付,发票直接贴在五月份做附件就可以吗老师
会计宝
会计宝

安叔老师2022-12-07 11:53

可以的

2022-12-07 11:54匿名提问

明白了,谢谢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2022-12-07 11:54

不客气
安叔老师

安叔老师2022-12-07 11:55

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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