制造业,这是刚接手的上一任做的帐,麻烦老师看下对吗?1️⃣银行回单显示付给加油站2000元,摘要油卡充值,当月没有收到发票,分录写,借预付账款,贷银行存款2️⃣收到发票,借:管理费用—车辆通行费 贷预付账款 (先收到发票,未付款写的是,借管理费用和应交税费待认证进项税 贷预付账款)3️⃣银行回单 收到个人付给银行一笔钱,摘要借款,借:银行存款,贷:其他应付款 4️⃣银行回单 付给张三一笔钱,摘要,采购,办公费 借:其他应付款—张三贷,银行存款 这家好多预付账款和其他应付,张三在预收预付其他应收其他应付都有余额,这对吗?社保缴纳和工资单上计提的也不一致,还有两个人公司只交社保,不发工资,这可
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2025/6/18 23:07:51
制造业,这是刚接手的上一任做的帐,麻烦老师看下对吗?1️⃣银行回单显示付给加油站2000元,摘要油卡充值,当月没有收到发票,分录写,借预付账款,dai银行存款2️⃣收到发票,借:管理费用—车辆通行费 dai预付账款 (先收到发票,未付款写的是,借管理费用和应交税费待认证进项税 dai预付账款)3️⃣银行回单 收到个人付给银行一笔钱,摘要借款,借:银行存款,dai:其他应付款 4️⃣银行回单 付给张三一笔钱,摘要,采购,办公费 借:其他应付款—张三dai,银行存款 这家好多预付账款和其他应付,张三在预收预付其他应收其他应付都有余额,这对吗?社保缴纳和工资单上计提的也不一致,还有两个人公司只交社保,不发工资,这可
你好,加邮费记入到管理费用-汽油费,而不是通行费
未付款,dai方是应付账款,而不是预付账款
付张三采购款,借其他应收款 dai银行存款
补充,给张三的采购款,后期需要对方提供发票。往来科目有余额的话,需要先分析余额形成的原因再做对应的处理。社保缴纳的基数可能会跟工资不一致。公司只交社保,不发工资,短期的话还可以解释,如果长期这样的话可能被认定为“挂靠社保”,属于违法行为。