请问老师,10月付的费用,在10月已经确认费用并记账,进项税额用待认证进项税额科目,由于对方将我们的税号开错,导致发票退回去,12月才重新收到发票,12月收到发票时,登记的分录是借:应交税费-进项税额,贷:应交税额-待认证进项税额,那该笔发票应该放在10月还是放在12月

通知:《税务账务 避坑问题 分享群》已上线,群席位有限 ,点击加入

2023/1/10 15:44:30

请问老师,10月付的费用,在10月已经确认费用并记账,进项税额用待认证进项税额科目,由于对方将我们的税号开错,导致发票退回去,12月才重新收到发票,12月收到发票时,登记的分录是借:应交税费-进项税额,dai:应交税额-待认证进项税额,那该笔发票应该放在10月还是放在12月

10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方

你们12月份收到发票可以把10月份的分录红冲,相当于你们10月份是暂估的

我们已经退回去了,

在12月份按照发票重新入账

12月份要是认证了就放在应交税费-应交增值税-进项税额里面

要是没有认证还放在待认证进项税额科目里

这是我们10月记账的分录

把这笔分录红冲掉

分录不变,金额红字

这是12月,直接将这笔税费单独记

现在是直接将10月的此笔分录红冲,在12月在重新记录这一笔对吗

10月付的这笔登机在研发费用,月底转到管理费用了,那此笔管理费用需要处理吗

不需要

就调整与发票有关的那笔

因为那笔相当于你没有收到发票暂估入账的

按照发票再重新入一张凭证

冲销后,在12月在按此分录在录入,之前的进项税额-待认证税额改成应交税费-进项税额,对吗

是的

老师。如果直接将应交税费-待认证税额改为应交税费-进项税额。应交税费的进项会增加多8000多

就是增加8000多你不是认证抵扣了吗

你在收到发票的当月要是没有认证抵扣还放在待认证税额里面,你要是认证了就放在应交税费-应交增值税-进项税额里面

明白了,多记了之前一笔没删

谢谢老师

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

andy老师税务师,财务经理答疑老师
通知:《税务账务 避坑问题 分享群》已上线,群席位有限 ,点击加入
向老师提问

2023-01-10 15:44匿名提问

请问老师,10月付的费用,在10月已经确认费用并记账,进项税额用待认证进项税额科目,由于对方将我们的税号开错,导致发票退回去,12月才重新收到发票,12月收到发票时,登记的分录是借:应交税费-进项税额,dai:应交税额-待认证进项税额,那该笔发票应该放在10月还是放在12月
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-10 15:46

10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方
会计宝

andy老师2023-01-10 15:46

你们12月份收到发票可以把10月份的分录红冲,相当于你们10月份是暂估的

2023-01-10 15:47匿名提问

我们已经退回去了,
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-10 15:47

在12月份按照发票重新入账
会计宝

andy老师2023-01-10 15:47

12月份要是认证了就放在应交税费-应交增值税-进项税额里面
会计宝

andy老师2023-01-10 15:47

要是没有认证还放在待认证进项税额科目里

2023-01-10 15:06匿名提问

会计宝
会计宝

2023-01-10 15:48匿名提问

这是我们10月记账的分录
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-10 15:48

把这笔分录红冲掉
会计宝

andy老师2023-01-10 15:48

分录不变,金额红字

2023-01-10 15:06匿名提问

会计宝
会计宝

2023-01-10 15:49匿名提问

这是12月,直接将这笔税费单独记
会计宝

2023-01-10 15:54匿名提问

现在是直接将10月的此笔分录红冲,在12月在重新记录这一笔对吗
会计宝

2023-01-10 15:55匿名提问

10月付的这笔登机在研发费用,月底转到管理费用了,那此笔管理费用需要处理吗
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-10 15:57

不需要
会计宝

andy老师2023-01-10 15:57

就调整与发票有关的那笔
会计宝

andy老师2023-01-10 15:57

因为那笔相当于你没有收到发票暂估入账的

2023-01-10 16:37匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-10 16:08

按照发票再重新入一张凭证

2023-01-10 16:09匿名提问

冲销后,在12月在按此分录在录入,之前的进项税额-待认证税额改成应交税费-进项税额,对吗
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-10 16:14

是的

2023-01-10 16:18匿名提问

老师。如果直接将应交税费-待认证税额改为应交税费-进项税额。应交税费的进项会增加多8000多
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-10 16:19

就是增加8000多你不是认证抵扣了吗
会计宝

andy老师2023-01-10 16:21

你在收到发票的当月要是没有认证抵扣还放在待认证税额里面,你要是认证了就放在应交税费-应交增值税-进项税额里面

2023-01-10 16:21匿名提问

明白了,多记了之前一笔没删
会计宝

2023-01-10 16:21匿名提问

谢谢老师
会计宝
andy老师

andy老师2023-01-10 16:22

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
税务财务 · 避坑问题 · 分享群
各种大坑小坑分享 - 要工资,不要风险
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (28条,需扫码登录)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
315名专家老师,3分钟快速回复,已有87655会计人, 提问了172779 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈