请问老师,我百度了结转增值税用进销项期末余额,这个公司去年就没结平我咋做?还是用期末余额吗?

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2023/2/8 10:16:25

请问老师,我百度了结转增值税用进销项期末余额,这个公司去年就没结平我咋做?还是用期末余额吗?

要是遗留问题1、从问题开始就查找原因,把科目余额列明清楚然后结转;2、遗留问题先不处理,在接手时把问题交接清楚,后期按照正确的处理

谢谢老师,现在就是他去年未把进销项结平,我在今年需要做一个补结转吗

进销月底转入未交增值税,最终核算是在未交增值税,他把进项结平了明细上也就不用处理

他要是前期没有转入未交增值税,让他调整到当期就行了,这个只是应交税费的明细科目调整

请问我应该咋做分录?

借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-应交增值税-进项税额

借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai、:应交税费-未交增值税

实缴缴纳时 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-02-08 10:16匿名提问

请问老师,我百度了结转增值税用进销项期末余额,这个公司去年就没结平我咋做?还是用期末余额吗?
会计宝

2023-02-08 10:25匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2023-02-08 10:18

要是遗留问题1、从问题开始就查找原因,把科目余额列明清楚然后结转;2、遗留问题先不处理,在接手时把问题交接清楚,后期按照正确的处理

2023-02-08 10:24匿名提问

谢谢老师,现在就是他去年未把进销项结平,我在今年需要做一个补结转吗
会计宝
会计宝

andy老师2023-02-08 10:25

进销月底转入未交增值税,最终核算是在未交增值税,他把进项结平了明细上也就不用处理

2023-02-08 10:05匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2023-02-08 10:26

他要是前期没有转入未交增值税,让他调整到当期就行了,这个只是应交税费的明细科目调整

2023-02-08 10:26匿名提问

请问我应该咋做分录?
会计宝
会计宝

andy老师2023-02-08 10:29

借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-应交增值税-进项税额
会计宝

andy老师2023-02-08 10:29

借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai、:应交税费-未交增值税
会计宝

andy老师2023-02-08 10:29

实缴缴纳时 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款
andy老师

andy老师2023-02-08 10:30

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