老师,如果这个月进项专票多,当月全部认证的话, 应交税费应交增值税-进项税额就多了 只结转到借应交税费-未交增值税 贷 应交税费应交增值税-转出未交增值税 吗

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2023/2/22 13:26:18

老师,如果这个月进项专票多,当月全部认证的话, 应交税费应交增值税-进项税额就多了 只结转到借应交税费-未交增值税 dai 应交税费应交增值税-转出未交增值税 吗

你好,如果当月进项太多不想留抵,可以不全部抵扣,做账可以正常做,只不过可以把没有抵扣的那一部分进项做进应交税费-应交增值税-待认证进项税科目里就可以,下月抵扣的时候再转进进项税科目里

是不是也可以先不做待认证,等认证的时候再正常做账

是的,也可以先不做帐,等下月再做

补充:账务应按照权责发生制正常入账,当月不认证的发票可以先放入应交税费-待认证进项税科目,后期认证后转入应交税费-应交增值税(进项税额)科目。

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2023-02-22 13:26匿名提问

老师,如果这个月进项专票多,当月全部认证的话, 应交税费应交增值税-进项税额就多了 只结转到借应交税费-未交增值税 dai 应交税费应交增值税-转出未交增值税 吗
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燕子老师2023-02-22 13:29

你好,如果当月进项太多不想留抵,可以不全部抵扣,做账可以正常做,只不过可以把没有抵扣的那一部分进项做进应交税费-应交增值税-待认证进项税科目里就可以,下月抵扣的时候再转进进项税科目里

2023-02-22 14:20匿名提问

是不是也可以先不做待认证,等认证的时候再正常做账
会计宝
会计宝

燕子老师2023-02-22 14:50

是的,也可以先不做帐,等下月再做
会计宝

官方回复2023-02-24 14:07

补充:账务应按照权责发生制正常入账,当月不认证的发票可以先放入应交税费-待认证进项税科目,后期认证后转入应交税费-应交增值税(进项税额)科目。
官方回复

官方回复2023-02-24 14:08

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