我司于2019年3月购买了价值为30万元的设备一台,并预付了对方70%的款项,对方于2019年9月开具价值30万的增值税专用发票,税率16%,剩余30%款项未支付。2021年4月,该设备验收完成,转入固定资产,2023年3月,因对方承诺的相关设备配件达不到技术要求,因此双方约定,在尚未结算的尾款中减去4万元,只需支付5万元。请问现在我账面该怎么处理?

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2023/3/25 16:03:26

我司于2019年3月购买了价值为30万元的设备一台,并预付了对方70%的款项,对方于2019年9月开具价值30万的增值税专用发票,税率16%,剩余30%款项未支付。2021年4月,该设备验收完成,转入固定资产,2023年3月,因对方承诺的相关设备配件达不到技术要求,因此双方约定,在尚未结算的尾款中减去4万元,只需支付5万元。请问现在我账面该怎么处理?

实际总的开票金额是多少

包含减去的4万元么

实际开票30万,包含减去的4万元

借 固定资产 dai 应付账款,借 应付账款 dai银行存款等 营业外收入

老师,你这个金额能帮我加上吗?

借 固定资产30万 dai 应付账款30万,借 应付账款 30万dai银行存款等26万 营业外收入4万

我现在账面上还挂着应付账款9万元,所以我现在只需要做 借:应付账款9元 dai :银行存款5万 营业外收入4万

我只需要做这个凭证就可以了是吗?

是的

那关于减免的4万元,对方需要提供我什么呢?

凭证后附件应该放什么呢?

减免的4万后面可以附个情况说明

补充的合同协议也可以吗?

可以

好的,谢谢老师

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2023-03-25 16:0362012512

我司于2019年3月购买了价值为30万元的设备一台,并预付了对方70%的款项,对方于2019年9月开具价值30万的增值税专用发票,税率16%,剩余30%款项未支付。2021年4月,该设备验收完成,转入固定资产,2023年3月,因对方承诺的相关设备配件达不到技术要求,因此双方约定,在尚未结算的尾款中减去4万元,只需支付5万元。请问现在我账面该怎么处理?
会计宝
会计宝

patience2023-03-25 16:10

实际总的开票金额是多少
会计宝

patience2023-03-25 16:10

包含减去的4万元么

2023-03-25 16:1962012512

实际开票30万,包含减去的4万元
会计宝
会计宝

patience2023-03-25 16:26

借 固定资产 dai 应付账款,借 应付账款 dai银行存款等 营业外收入

2023-03-25 16:2962012512

老师,你这个金额能帮我加上吗?
会计宝
会计宝

patience2023-03-25 16:32

借 固定资产30万 dai 应付账款30万,借 应付账款 30万dai银行存款等26万 营业外收入4万

2023-03-25 16:3762012512

我现在账面上还挂着应付账款9万元,所以我现在只需要做 借:应付账款9元 dai :银行存款5万 营业外收入4万
会计宝

2023-03-25 16:3862012512

我只需要做这个凭证就可以了是吗?
会计宝
会计宝

patience2023-03-25 16:38

是的

2023-03-25 19:1862012512

那关于减免的4万元,对方需要提供我什么呢?
会计宝

2023-03-25 19:1862012512

凭证后附件应该放什么呢?
会计宝
会计宝

patience2023-03-26 18:20

减免的4万后面可以附个情况说明

2023-03-26 18:3062012512

补充的合同协议也可以吗?
会计宝
会计宝

patience2023-03-27 07:53

可以

2023-03-28 08:5162012512

好的,谢谢老师
会计宝
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patience2023-03-28 08:52

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