您好,请问我们有个在建工程,结算审核之后多付了施工方的钱,他们开具了红字发票退款,我这边要怎么做账务处理呢?

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2023/5/31 15:59:30

您好,请问我们有个在建工程,结算审核之后多付了施工方的钱,他们开具了红字发票退款,我这边要怎么做账务处理呢?

我们之前的账务处理是 借:在建工程 应交税费进项税额 dai:银行存款

借 银行存款 dai 在建工程 应交税费-应交增值税进项转出

对方除了开红字还开了一张蓝字发票,那我就是蓝字的做借方的进项税额,dai方做红字的进项税额转出对吧

是的

那我月末这个进项税额转出的科目是要转到哪里呢

转到应交税费-应交增值税转出未交增值税

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-05-31 15:59匿名提问

您好,请问我们有个在建工程,结算审核之后多付了施工方的钱,他们开具了红字发票退款,我这边要怎么做账务处理呢?
会计宝

2023-05-31 17:29匿名提问

我们之前的账务处理是 借:在建工程 应交税费进项税额 dai:银行存款
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-31 17:33

借 银行存款 dai 在建工程 应交税费-应交增值税进项转出

2023-05-31 17:37匿名提问

对方除了开红字还开了一张蓝字发票,那我就是蓝字的做借方的进项税额,dai方做红字的进项税额转出对吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-31 17:41

是的

2023-05-31 17:44匿名提问

那我月末这个进项税额转出的科目是要转到哪里呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-31 17:46

转到应交税费-应交增值税转出未交增值税
王苗苗老师

王苗苗老师2023-05-31 17:47

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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