公司用的是加权平均法,像这种入库金额和发出金额有差异的,应该如何做账务处理?期初和期末数量都为0,其实我也不懂以下为什么入库金额会与出库金额不符。

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2023/6/14 23:42:23

公司用的是加权平均法,像这种入库金额和发出金额有差异的,应该如何做账务处理?期初和期末数量都为0,其实我也不懂以下为什么入库金额会与出库金额不符。

差额直接一笔调整到最近出库的产品成本即可

像我们那,好多外发的半成品的结存数量为0,但是也是存在收发金额有差异的地方,系统直接把这些金额调到销货成本去了,请问这样是可行的吗?😥

可以的

好。就是说不管原材料还是半成品,出入库差额都可以调到销货成本去,对吗?

库存商品和外发半成品调到销货成本 原材料尾差调到领用生产成本

谢谢老师。老师,如果我们系统默认了原材料的差额也只能调到销货成本,这个影响大吗?会不会有点违背了正常的会计准则。

手动调整一下结转的科目就行

一般来说像你截图这个小的差额,影响不大

因为系统里面像这样的有好几笔,合计起来也会有上千块。系统结转后,是否做一笔 借生产成本 dai销货成本 调回去就好?

好。谢谢。

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2023-06-14 23:42凌晨十二点

公司用的是加权平均法,像这种入库金额和发出金额有差异的,应该如何做账务处理?期初和期末数量都为0,其实我也不懂以下为什么入库金额会与出库金额不符。
会计宝

2023-06-14 23:23凌晨十二点

会计宝
会计宝
会计宝

甘老师2023-06-14 23:43

差额直接一笔调整到最近出库的产品成本即可

2023-06-14 23:52凌晨十二点

像我们那,好多外发的半成品的结存数量为0,但是也是存在收发金额有差异的地方,系统直接把这些金额调到销货成本去了,请问这样是可行的吗?😥
会计宝
会计宝

甘老师2023-06-15 00:01

可以的

2023-06-15 00:12凌晨十二点

好。就是说不管原材料还是半成品,出入库差额都可以调到销货成本去,对吗?
会计宝
会计宝

甘老师2023-06-15 07:13

库存商品和外发半成品调到销货成本 原材料尾差调到领用生产成本

2023-06-15 08:43凌晨十二点

谢谢老师。老师,如果我们系统默认了原材料的差额也只能调到销货成本,这个影响大吗?会不会有点违背了正常的会计准则。
会计宝
会计宝

甘老师2023-06-15 08:44

手动调整一下结转的科目就行
会计宝

甘老师2023-06-15 08:45

一般来说像你截图这个小的差额,影响不大

2023-06-15 08:50凌晨十二点

因为系统里面像这样的有好几笔,合计起来也会有上千块。系统结转后,是否做一笔 借生产成本 dai销货成本 调回去就好?
会计宝
会计宝

甘老师2023-06-15 09:32

2023-06-15 10:16凌晨十二点

好。谢谢。
会计宝
甘老师

甘老师2023-06-15 10:17

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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