老师你好,就是我这边这个月收到了一张车险的发票,发票金额是3300,但是上个月付了3400,上月我是先放在其他应付款里了。这个月我要冲其他应付款,但是发票差100,这个需要怎么做分录呢

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2023/7/8 14:18:14

老师你好,就是我这边这个月收到了一张车险的发票,发票金额是3300,但是上个月付了3400,上月我是先放在其他应付款里了。这个月我要冲其他应付款,但是发票差100,这个需要怎么做分录呢

差的100元,对方会不会退回来

这个不知道

为什么发票比付款金额少100

不清楚情况的话100先挂账,然后问清楚后根据情况再处理

那这个100挂账也是计入其他应付款里面吗

你之前付款时不是放在其他应付款里了

哦哦好的

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2023-07-08 14:18匿名提问

老师你好,就是我这边这个月收到了一张车险的发票,发票金额是3300,但是上个月付了3400,上月我是先放在其他应付款里了。这个月我要冲其他应付款,但是发票差100,这个需要怎么做分录呢
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王苗苗老师2023-07-08 14:22

差的100元,对方会不会退回来

2023-07-08 14:22匿名提问

这个不知道
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王苗苗老师2023-07-08 14:23

为什么发票比付款金额少100
会计宝

王苗苗老师2023-07-08 14:24

不清楚情况的话100先挂账,然后问清楚后根据情况再处理

2023-07-08 14:26匿名提问

那这个100挂账也是计入其他应付款里面吗
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王苗苗老师2023-07-08 14:36

你之前付款时不是放在其他应付款里了

2023-07-08 14:47匿名提问

哦哦好的
会计宝
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王苗苗老师2023-07-08 14:48

嗯嗯
王苗苗老师

王苗苗老师2023-07-08 14:49

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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