老师您好,6月份供应商多开了发票,我已抵扣申报,7月开了红字发票并退回,多开部分未付款未入账,账务应如何处理呢

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2023/7/31 17:16:15

老师您好,6月份供应商多开了发票,我已抵扣申报,7月开了红字发票并退回,多开部分未付款未入账,账务应如何处理呢

多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么

是的,多开了一张重复的。我没细看就勾选抵扣了这张发票,没入到原材料

建议根据原发票和红字发票都入账

那应该要怎样做呢

原发票,借 原材料 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 负数发票,借 原材料 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出

我们是餐饮行业,有加计抵减优惠政策,还需要怎样做呢

如果原发票的进项享受了加计扣减优惠政策的,现进项转出,在增值税纳税申报表《附列资料(四)》”二、加计抵减情况”第三列“本期调减额”进行调减即可。

调减后直接在本期加计抵减减少金额就可以了吗,还需要另做一笔会计分录吗

是的

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2023-07-31 17:16匿名提问

老师您好,6月份供应商多开了发票,我已抵扣申报,7月开了红字发票并退回,多开部分未付款未入账,账务应如何处理呢
会计宝
会计宝

patience2023-07-31 17:19

多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么

2023-07-31 17:22匿名提问

是的,多开了一张重复的。我没细看就勾选抵扣了这张发票,没入到原材料
会计宝
会计宝

patience2023-07-31 17:27

建议根据原发票和红字发票都入账

2023-07-31 17:30匿名提问

那应该要怎样做呢
会计宝
会计宝

patience2023-07-31 17:31

原发票,借 原材料 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 负数发票,借 原材料 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出

2023-07-31 18:17匿名提问

我们是餐饮行业,有加计抵减优惠政策,还需要怎样做呢
会计宝
会计宝

patience2023-07-31 18:25

如果原发票的进项享受了加计扣减优惠政策的,现进项转出,在增值税纳税申报表《附列资料(四)》”二、加计抵减情况”第三列“本期调减额”进行调减即可。

2023-07-31 18:33匿名提问

调减后直接在本期加计抵减减少金额就可以了吗,还需要另做一笔会计分录吗
会计宝
会计宝

patience2023-08-01 06:28

是的
patience

patience2023-08-01 06:29

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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