老师,请问在9月份的时候有一笔员工报销的单据计入了业务招待费,但是后补给我的发票是10月份开具的,那我这个凭证要怎么更改呢?

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2023/10/25 14:30:47

老师,请问在9月份的时候有一笔员工报销的单据计入了业务招待费,但是后补给我的发票是10月份开具的,那我这个凭证要怎么更改呢?

可以把原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账

😂老师 我直接把发票放在那张凭证后边是不是不合适?

除此之外还有其他的办法吗?

在实际工作中,如果分录金额没问题的话,也可以把发票放在那张凭证后边

金额没有问题

可以把发票放在那张凭证后边

好的,谢谢老师

不客气

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2023-10-25 14:30匿名提问

老师,请问在9月份的时候有一笔员工报销的单据计入了业务招待费,但是后补给我的发票是10月份开具的,那我这个凭证要怎么更改呢?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-25 14:34

可以把原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账

2023-10-25 14:40匿名提问

😂老师 我直接把发票放在那张凭证后边是不是不合适?
会计宝

2023-10-25 14:40匿名提问

除此之外还有其他的办法吗?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-25 14:43

在实际工作中,如果分录金额没问题的话,也可以把发票放在那张凭证后边

2023-10-25 14:47匿名提问

金额没有问题
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-25 14:47

可以把发票放在那张凭证后边

2023-10-25 14:50匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-10-25 14:51

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2023-10-25 14:52

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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