9月医保个人缴纳部分是80,已经足额缴纳,但在发放人员工资时按照8月的标准只扣除了76。少扣的4元在10月扣除,但出纳10月又扣错了,扣了13,而且之前的会计在9月做账时跳过了“应付职工薪酬”和“其他应付款-社保部分”,现在我10月的分录应该怎么写,求教老师

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2023/11/15 15:26:18

9月医保个人缴纳部分是80,已经足额缴纳,但在发放人员工资时按照8月的标准只扣除了76。少扣的4元在10月扣除,但出纳10月又扣错了,扣了13,而且之前的会计在9月做账时跳过了“应付职工薪酬”和“其他应付款-社保部分”,现在我10月的分录应该怎么写,求教老师

稍等,我看一下

老师,之前9月的会计是直接做“借:管理费用/dai:银行存款”

9月份的时候是直接缴纳的分录是个人和公司部分吗?

9月直接没分

就借方社保的金额,dai方银行存款金额

然后工资直接按实发工资来做“借:管理费用/dai:银行存款

那你们的工资也应该通过应付职工薪酬核算的

后面的个人往来挂账,在下个月支付工资的时候调整

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2023-11-15 15:2684508744

9月医保个人缴纳部分是80,已经足额缴纳,但在发放人员工资时按照8月的标准只扣除了76。少扣的4元在10月扣除,但出纳10月又扣错了,扣了13,而且之前的会计在9月做账时跳过了“应付职工薪酬”和“其他应付款-社保部分”,现在我10月的分录应该怎么写,求教老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-11-15 15:42

稍等,我看一下

2023-11-15 15:47

老师,之前9月的会计是直接做“借:管理费用/dai:银行存款”
会计宝
会计宝

andy老师2023-11-15 15:52

9月份的时候是直接缴纳的分录是个人和公司部分吗?

2023-11-15 15:55

9月直接没分
会计宝

2023-11-15 15:56

就借方社保的金额,dai方银行存款金额
会计宝

2023-11-15 15:56

然后工资直接按实发工资来做“借:管理费用/dai:银行存款
会计宝
会计宝

andy老师2023-11-15 16:00

那你们的工资也应该通过应付职工薪酬核算的
会计宝

andy老师2023-11-15 16:04

会计宝
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andy老师2023-11-15 16:05

后面的个人往来挂账,在下个月支付工资的时候调整
会计宝

andy老师2023-11-15 16:05

多退少补
andy老师

andy老师2023-11-15 16:06

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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