凭证处理

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2023/12/16 17:39:57

凭证处理

你好,具体什么问题

有什么问题么

开票金额900多万,收款金额700多万这样做凭证对吗

有200万的发票在今年1月补开的

意思是现在只开了700多万的票

商品已经全部交易完成了么

如果是按票入账的话,这样入账是没问题的

是的,但是款付了900多,差额部分在1月补开了发票

如果商品已经全部交易完成了,应该按900多万核算收入和增值税

明细账里面应收账款借方负数200多是合理的吗

如果是按票入账的话,是合理的,相当于预收账款,财务报表可以重分类,重分类时,应收账款借方负数余额在资产负债表预收账款栏次列示。

那发票补齐之后怎么做凭证

1月补开发票时,可以冲减掉,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税

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2023-12-16 17:39半槑心臟

凭证处理
会计宝
会计宝

patience2023-12-16 17:45

你好,具体什么问题

2023-12-16 17:17半槑心臟

会计宝
会计宝
会计宝

patience2023-12-16 17:46

有什么问题么
会计宝

patience2023-12-16 17:48

会计宝

2023-12-16 17:49半槑心臟

开票金额900多万,收款金额700多万这样做凭证对吗
会计宝

2023-12-16 17:50半槑心臟

有200万的发票在今年1月补开的
会计宝
会计宝

patience2023-12-16 17:51

意思是现在只开了700多万的票
会计宝

patience2023-12-16 17:51

商品已经全部交易完成了么
会计宝

patience2023-12-16 17:52

如果是按票入账的话,这样入账是没问题的

2023-12-16 17:52半槑心臟

是的,但是款付了900多,差额部分在1月补开了发票
会计宝
会计宝

patience2023-12-16 17:53

如果商品已经全部交易完成了,应该按900多万核算收入和增值税

2023-12-16 17:54半槑心臟

明细账里面应收账款借方负数200多是合理的吗
会计宝
会计宝

patience2023-12-16 17:58

如果是按票入账的话,是合理的,相当于预收账款,财务报表可以重分类,重分类时,应收账款借方负数余额在资产负债表预收账款栏次列示。

2023-12-16 18:10半槑心臟

那发票补齐之后怎么做凭证
会计宝
会计宝

patience2023-12-16 19:15

1月补开发票时,可以冲减掉,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税
patience

patience2023-12-16 19:16

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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