大家想问一下,员工卖掉固定资产,公司也收到这笔款了,但是固定资产报废单还没有拿来,如果要挂往来的话,怎么做账呢

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2024/4/7 15:10:49

大家想问一下,员工卖掉固定资产,公司也收到这笔款了,但是固定资产报废单还没有拿来,如果要挂往来的话,怎么做账呢

只能挂其他应收其他应付的话

借:银行存款 dai:其他应付款

可以dai其他应付款的话,到时候不是要给他钱

还说说收到单子的时候,固定资产清理的把她从借方消掉

给对方开发票的时候,冲掉

好的,这种会有发票吗,个人收的

正常应该是 借:银行存款 dai:固定资产清理。但是如果你只能挂账其他应收应付的话,就挂应付

好的

你对外开发票呀,不开的话,你就清理的时候转到固定资产清理科目就行

噢噢好的

嗯呢

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-04-07 15:1082066881

大家想问一下,员工卖掉固定资产,公司也收到这笔款了,但是固定资产报废单还没有拿来,如果要挂往来的话,怎么做账呢
会计宝

2024-04-07 15:1182066881

只能挂其他应收其他应付的话
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-04-07 15:12

借:银行存款 dai:其他应付款

2024-04-07 15:1282066881

可以dai其他应付款的话,到时候不是要给他钱
会计宝

2024-04-07 15:1382066881

还说说收到单子的时候,固定资产清理的把她从借方消掉
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-04-07 15:13

给对方开发票的时候,冲掉

2024-04-07 15:1482066881

好的,这种会有发票吗,个人收的
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-04-07 15:14

正常应该是 借:银行存款 dai:固定资产清理。但是如果你只能挂账其他应收应付的话,就挂应付

2024-04-07 15:1582066881

好的
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-04-07 15:15

你对外开发票呀,不开的话,你就清理的时候转到固定资产清理科目就行

2024-04-07 15:2482066881

噢噢好的
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-04-07 15:38

嗯呢
杨英芝老师

杨英芝老师2024-04-07 15:39

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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