我公司是小规模纳税人,要帮客户开专票,税点客户承担,开5%的普通发票,增值税5%,附加税减半征收6%,所得税5%,印花税0.0003,那么我增值税,附加税,所得税,印花税分别是多少,合计税点是多少,麻烦老师帮我算一下

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2025/8/15 13:03:13

我公司是小规模纳税人,要帮客户开专票,税点客户承担,开5%的普通发票,增值税5%,附加税减半征收6%,所得税5%,印花税0.0003,那么我增值税,附加税,所得税,印花税分别是多少,合计税点是多少,麻烦老师帮我算一下

要计算具体税额,需先确定开票金额(含税/不含税) ,假设您开具的5%普票含税金额为10000元(以此为基数演示计算逻辑,您可按实际金额替换),各税种及合计税点如下: 一、各税种具体金额(以含税10000元为例) 1. 增值税 小规模纳税人增值税=含税金额÷(1+征收率)×征收率 计算:10000÷(1+5%)×5% ≈ 476.19元 ​ 2. 附加税(减半征收后) 附加税以增值税为计税基数,包括城建税(7%)、教育费附加(3%)、地方教育附加(2%),合计税率12%,小规模减半后为6%。 计算:476.19×6% ≈ 28.57元 ​ 3. 企业所得税(假设按5%核定征收) 通常以不含税收入为计税基数(具体以当地税务核定方式为准)。 不含税收入=10000÷(1+5%)≈9523.81元 计算:9523.81×5% ≈ 476.19元 ​ 4. 印花税(按0.03%计算) 通常以合同金额(含税/不含税需看合同约定,此处按含税算) 为基数,税率0.03%(即0.0003)。 计算:10000×0.03% = 3元 二、合计税点 1. 合计税额=增值税+附加税+所得税+印花税=476.19+28.57+476.19+3≈983.95元 ​ 2. 合计税点=(合计税额÷含税开票金额)×100% = (983.95÷10000)×100%≈9.84%

开票金额就是3万

一、核心税费计算(以含税金额30000元为基数) 1. 增值税:含税金额÷(1+5%)×5% = 30000÷1.05×5% ≈ 1428.57元 ​ 2. 附加税(增值税的6%,减半后):1428.57×6% ≈ 85.71元 ​ 3. 企业所得税(按含税金额测算,实际以利润为准):30000×5% = 1500元 ​ 4. 印花税(按含税金额,假设为买卖合同):30000×0.03% = 9元 二、合计税费与综合税点 - 合计税费:1428.57 + 85.71 + 1500 + 9 = 3023.28元 ​ - 综合税点(合计税费÷含税金额):3023.28÷30000≈10.08%

那如果我开票加税点,就是30000+3023.28=33023.28,以这个金额来开票是不是

也不是,税点额外收,别再开票的金额里面体现

补充,企业所得税=(不含税收入-附加税-印花税)*5%,小型微利企业印花税减半征收。

虚开发票有一定的税务风险,建议不要触碰红线。

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2025-08-15 13:0336476839

我公司是小规模纳税人,要帮客户开专票,税点客户承担,开5%的普通发票,增值税5%,附加税减半征收6%,所得税5%,印花税0.0003,那么我增值税,附加税,所得税,印花税分别是多少,合计税点是多少,麻烦老师帮我算一下
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哈哈老师2025-08-15 13:05

要计算具体税额,需先确定开票金额(含税/不含税) ,假设您开具的5%普票含税金额为10000元(以此为基数演示计算逻辑,您可按实际金额替换),各税种及合计税点如下: 一、各税种具体金额(以含税10000元为例) 1. 增值税 小规模纳税人增值税=含税金额÷(1+征收率)×征收率 计算:10000÷(1+5%)×5% ≈ 476.19元 ​ 2. 附加税(减半征收后) 附加税以增值税为计税基数,包括城建税(7%)、教育费附加(3%)、地方教育附加(2%),合计税率12%,小规模减半后为6%。 计算:476.19×6% ≈ 28.57元 ​ 3. 企业所得税(假设按5%核定征收) 通常以不含税收入为计税基数(具体以当地税务核定方式为准)。 不含税收入=10000÷(1+5%)≈9523.81元 计算:9523.81×5% ≈ 476.19元 ​ 4. 印花税(按0.03%计算) 通常以合同金额(含税/不含税需看合同约定,此处按含税算) 为基数,税率0.03%(即0.0003)。 计算:10000×0.03% = 3元 二、合计税点 1. 合计税额=增值税+附加税+所得税+印花税=476.19+28.57+476.19+3≈983.95元 ​ 2. 合计税点=(合计税额÷含税开票金额)×100% = (983.95÷10000)×100%≈9.84%
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2025-08-15 13:0936476839

开票金额就是3万
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哈哈老师2025-08-15 13:10

一、核心税费计算(以含税金额30000元为基数) 1. 增值税:含税金额÷(1+5%)×5% = 30000÷1.05×5% ≈ 1428.57元 ​ 2. 附加税(增值税的6%,减半后):1428.57×6% ≈ 85.71元 ​ 3. 企业所得税(按含税金额测算,实际以利润为准):30000×5% = 1500元 ​ 4. 印花税(按含税金额,假设为买卖合同):30000×0.03% = 9元 二、合计税费与综合税点 - 合计税费:1428.57 + 85.71 + 1500 + 9 = 3023.28元 ​ - 综合税点(合计税费÷含税金额):3023.28÷30000≈10.08%

2025-08-15 13:1636476839

那如果我开票加税点,就是30000+3023.28=33023.28,以这个金额来开票是不是
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哈哈老师2025-08-15 13:18

也不是,税点额外收,别再开票的金额里面体现
会计宝

官方回复2025-08-20 16:39

补充,企业所得税=(不含税收入-附加税-印花税)*5%,小型微利企业印花税减半征收。
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官方回复2025-08-20 16:40

虚开发票有一定的税务风险,建议不要触碰红线。
官方回复

官方回复2025-08-20 16:41

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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