老师,付款给单位,没有发票回来,怎么做账

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2020/7/1 8:24:11

老师,付款给单位,没有发票回来,怎么做账

借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款

那可以挂其他应收款么

亲,一般没有设置预付账款可以用应付账款科目代替的。发票收回时,冲减付款时挂账的科目即可。

我看到我前任会计做账的时候,付款给人家,借,其他应收款。然后单据回来再冲减

其他应收是你们应该收回的款项。如果之前会计已经用其他应收款挂账,企业为了方便同类业务的查账是统计,也可以继续沿用这个科目的。

好,我是制作铝膜板加工的企业,我们原材料在裁剪的时候有那些边角料,卖给铝业熔掉再加工原材料,那我们卖给他,我们没收到款项,这个要怎么做分录

不能再做其他应收款了吧

感觉会乱

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2020-07-01 08:2486953057

老师,付款给单位,没有发票回来,怎么做账
会计宝
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税务师晓雨2020-07-01 08:35

借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款

2020-07-01 08:3786953057

那可以挂其他应收款么
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-07-01 08:41

亲,一般没有设置预付账款可以用应付账款科目代替的。发票收回时,冲减付款时挂账的科目即可。

2020-07-01 08:4486953057

我看到我前任会计做账的时候,付款给人家,借,其他应收款。然后单据回来再冲减
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-07-01 08:48

其他应收是你们应该收回的款项。如果之前会计已经用其他应收款挂账,企业为了方便同类业务的查账是统计,也可以继续沿用这个科目的。

2020-07-01 08:5786953057

好,我是制作铝膜板加工的企业,我们原材料在裁剪的时候有那些边角料,卖给铝业熔掉再加工原材料,那我们卖给他,我们没收到款项,这个要怎么做分录
会计宝

2020-07-01 08:5786953057

不能再做其他应收款了吧
会计宝

2020-07-01 08:5886953057

感觉会乱
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-07-01 09:04

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税务师晓雨

税务师晓雨2020-07-01 09:05

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