请问下老师,这笔会计分录是不是做错了,之前收到商务费是计入到借:银行存款,贷;主营业务收入,现在要还给人家,冲减主营业务收入,怎么做分录

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2020/8/19 0:18:50

请问下老师,这笔会计分录是不是做错了,之前收到商务费是计入到借:银行存款,dai;主营业务收入,现在要还给人家,冲减主营业务收入,怎么做分录

借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760

负数冲销 摘要写清楚 冲销之前那一笔凭证 什么原因冲销

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2020-08-19 00:18匿名提问

请问下老师,这笔会计分录是不是做错了,之前收到商务费是计入到借:银行存款,dai;主营业务收入,现在要还给人家,冲减主营业务收入,怎么做分录
会计宝

2020-08-19 00:50匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

Karina老师2020-08-19 00:21

借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760
会计宝

Karina老师2020-08-19 00:22

负数冲销 摘要写清楚 冲销之前那一笔凭证 什么原因冲销

2020-08-19 00:23匿名提问

好的
会计宝

2020-08-19 00:23匿名提问

谢谢
会计宝
会计宝

Karina老师2020-08-19 00:23

不客气 希望对你有帮助
Karina老师

Karina老师2020-08-19 00:24

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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