老师,客户背书一张承兑汇票50万给我们,但是我们实际需收267100,我们就给客户背书了一张20万的票据,再银行转账了38300,这个业务怎么做分录?

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2021/4/15 12:45:31

老师,客户背书一张承兑汇票50万给我们,但是我们实际需收267100,我们就给客户背书了一张20万的票据,再银行转账了38300,这个业务怎么做分录?

意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗?

对的,银行转账了个38300,再转了个20万票据,

那这数不对吧?你算算

老师,付款这个先不管,客户背书50万电子汇票给我们,实际我们这边背书了个20万票据,还有银行存款转了38300给客户。这个业务?

你们收到50万的时候 借:应收票据500000dai:应收账款267100 dai:其他应付款232900

你们后期再把其他应付款冲了

老师,银行那笔38300付款给对方,借方挂什么科目呢

还有那20万的票据也是我们背书出去,怎么做分录呢

借:其他应付款 dai:银行存款38300 应收票据200000

老师,用195500现金换取20万的汇票怎么做账?

借:应收票据200000dai:现金195500,财务费用500

老师,客户需付款金额是261700,客户背书汇票我们50万,我们承兑找零38300,再背书给客户20万票据,具体分录?谢谢老师

老师,财务费用为啥是dai方?

记在dai方也行

借:其他应付款 dai:银行存款38300 应收票据200000

借:应收票据200000dai:现金195500,财务费用500

老师,我做的分录收到利息,为什么互相抵后,是0

哦,你借方负数肯定就是0了

那这个分录做错了没有

老师,我现在调2020年的账,用的企业会计准则,调账怎么去调呢?

具体调什么呢?

以前的一笔预付的加油预付卡充值,后面收到发票了

预付卡的时候怎么做的呢?

借,预付账款,dai银行存款

dai,其他应付款

dai方两个科目吗

dai方是其它应付款

借:预付账款 dai:其他应付款对吗?

是的。老师

收到发票直接记入费用

谢谢老师

不客气

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2021-04-15 12:45匿名提问

老师,客户背书一张承兑汇票50万给我们,但是我们实际需收267100,我们就给客户背书了一张20万的票据,再银行转账了38300,这个业务怎么做分录?
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-15 12:49

意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗?

2021-04-15 12:51匿名提问

对的,银行转账了个38300,再转了个20万票据,
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-15 12:52

那这数不对吧?你算算

2021-04-15 13:02匿名提问

老师,付款这个先不管,客户背书50万电子汇票给我们,实际我们这边背书了个20万票据,还有银行存款转了38300给客户。这个业务?
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-15 13:11

你们收到50万的时候 借:应收票据500000dai:应收账款267100 dai:其他应付款232900
会计宝

哈哈老师2021-04-15 13:11

你们后期再把其他应付款冲了

2021-04-15 13:16匿名提问

老师,银行那笔38300付款给对方,借方挂什么科目呢
会计宝

2021-04-15 13:18匿名提问

还有那20万的票据也是我们背书出去,怎么做分录呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-15 13:19

借:其他应付款 dai:银行存款38300 应收票据200000

2021-04-15 14:25匿名提问

老师,用195500现金换取20万的汇票怎么做账?
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-15 14:25

借:应收票据200000dai:现金195500,财务费用500

2021-04-15 14:29匿名提问

老师,客户需付款金额是261700,客户背书汇票我们50万,我们承兑找零38300,再背书给客户20万票据,具体分录?谢谢老师
会计宝

2021-04-15 14:31匿名提问

老师,财务费用为啥是dai方?
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-15 14:35

记在dai方也行
会计宝

哈哈老师2021-04-15 14:35

借:其他应付款 dai:银行存款38300 应收票据200000
会计宝

哈哈老师2021-04-15 14:36

借:应收票据200000dai:现金195500,财务费用500

2021-04-15 14:41匿名提问

老师,我做的分录收到利息,为什么互相抵后,是0
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-15 14:42

哦,你借方负数肯定就是0了

2021-04-15 14:42匿名提问

那这个分录做错了没有
会计宝

2021-04-15 14:43匿名提问

老师,我现在调2020年的账,用的企业会计准则,调账怎么去调呢?
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-15 14:44

具体调什么呢?

2021-04-15 18:41匿名提问

以前的一笔预付的加油预付卡充值,后面收到发票了
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-15 18:52

预付卡的时候怎么做的呢?

2021-04-15 18:55匿名提问

借,预付账款,dai银行存款
会计宝

2021-04-15 18:56匿名提问

dai,其他应付款
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-15 19:00

dai方两个科目吗

2021-04-15 19:09匿名提问

dai方是其它应付款
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-15 19:22

借:预付账款 dai:其他应付款对吗?

2021-04-15 20:30匿名提问

是的。老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-16 05:56

收到发票直接记入费用

2021-04-16 07:35匿名提问

谢谢老师
会计宝
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哈哈老师2021-04-16 07:58

不客气
哈哈老师

哈哈老师2021-04-16 07:59

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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